【互联网舆情中心】城中区互联网舆情中心2022年部门预算公开

来源: 城中区互联网舆情中心  |   发布日期: 2022-02-22 11:55    |  作者: 邓东海    |  浏览量:

柳州市城中区互联网舆情中心

2022年部门预算及“三公”经费预算

公开说明

目  录

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2022年度部门预算情况说明

一、收支总体情况的说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、政府性基金支出预算情况

五、2022年度国有资本经营预算情况

六、2022年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分:2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营收入支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

柳州市城中区互联网舆情中心概况

    

一、部门职责

做好互联网舆情中心日常统筹协调工作,网络舆情、网络安全应急处置工作,网络舆情搜集和研判报送工作,受理处置反馈有关部门和社会公众对网上违法和不良信息的举报,做好技术保障工作内容,完成区委宣传部、区委网信办交办的其他业务。

二、年度主要工作任务

1.做好网络意识形态相关工作;

2.上舆情日常监测,分析研判、整理报送工作,承担全城中区网络安全应急工作,协助处置网络安全突发事件和热点敏感问题的网络舆情;

3.社会公众对网上违法和不良有害信息举报的受理和向市委网信办、市公安局城中分局上报等具体操作

4.开展互联网信息传播规律、网络舆论引导规律、网络安全与信息化重大事项的问题研究解决。

三、部门预算单位构成


城中区互联网舆情中心,有事业编制3名,现实有编制人员1名、聘用制人员7名。

2022年度部门预算情况说明

一、2022年收支总体情况的说明

   (一)收入预算说明

2022年收入预算总计34.19万元,同比增加34.19万元,同比增长100%。2022年收入总体增加的主要原因:2022年新设立互联网舆情中心账户,上年度无单独预算。

其中:一般公共预算拨款34.19万元同比增加34.19万元,同比增长100%。

   (二)支出预算说明

    2022年支出预算总计34.19万元同比增加34.19万元,同比增长100%。2022支出总体增加的主要原因:2022年新设立互联网舆情中心账户,上年度无单独预算。其中:

 1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务支出预算29.28万元,占支出总预算85.63%;同比增加29.28万元,同比增长100%。

(2)社会保障和就业支出预算2.36万元,占支出总预算6.90%;同比增加2.36万元,同比增长100%。

(3)卫生健康支出预算1.38万元,占支出总预算4.03%;同比增长1.38万元,同比增长100%。

(4)住房保障支出预算1.18万元,占支出总预算3.44%;同比增加1.18万元,同比增长100%。

     2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出17.19万元,占支出总预算50.28%,同比增加17.19万元,同比增长100%。其中:

工资福利支出预算15.30万元,占基本支出预算89.00%;同比增加15.30万元,同比增长100%。

商品和服务支出预算1.90万元,占基本支出预算11.00%;同比增加1.90万元,同比增长100%。

(2)项目支出预算

项目支出17万元,占支出总预算49.72%。同比增加17万元,同比增长100%。其中:

其它宣传事务支出17万元,占项目支出预算100%,同比增长100%。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年支出总计34.19万元。其中:一般公共服务支出29.28万元,社会保障和就业支出2.36万元,卫生健康支出1.38万元,住房保障支出1.18万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.03万元,同比增长0.03万元,同比增长100%。其中:

    1.因公出国(境)费0元,原因是我中心无此项费预算用安排;

2.公务接待费0.03万元,同比增长0.03万元,同比增长100%,2022年新设立互联网舆情中心账户,上年度无单独预算;

3.公务用车购置费及运行费0元,原因是我中心无此项费预算用安排,其中:

(1)公务用车运行维护费0元,原因是我中心无此项费预算用安排。

   (2)公务用车购置费0元,原因是我中心无此项费预算用安排。

四、2022年度政府性基金支出预算情况

本部门2022年无政府性基金收支预算安排。

五、2022年度国有资本经营预算情况

本部门2022年无国有资本经营收支预算安排。

六、2022年度社保基金支出预算情况

本部门2022年无社保基金收支预算安排。

、其他重要事项的情况说明

 (一)事业运行经费情况

     2022年本中心的事业运行经费预算共12.28元,比去年增加12.28万元,同比增长100%,原因为2022年新设立互联网舆情中心账户,上年度无单独预算。主要包括人员经费和共用经费

(二)政府采购情况

2022本中心的政府采购预算共0万元,原因是我中心无此项费预算用安排。

(三)政府购买服务情况

2022年本中心的政府购买服务预算共0万元,原因是我中心无此项费预算用安排。

(四)国有资产占用使用情况

截至202112月31日,本中心没有在编公务用车辆。

)重点项目预算绩效目标情况说明

本中心2022年无重点项目预算绩效申报。

     、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2022年部门预算报表

另见附件:城中区2022年柳州市城中区互联网舆情中心预算公表。



   (信息员:邓东海,审核领导:廖瑀,联系电话:0772-2812526)



2022
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  发布日期:2022-02-22 11:55  来源:城中区互联网舆情中心

柳州市城中区互联网舆情中心

2022年部门预算及“三公”经费预算

公开说明

目  录

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分:2022年度部门预算情况说明

一、收支总体情况的说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、政府性基金支出预算情况

五、2022年度国有资本经营预算情况

六、2022年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分:2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营收入支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

柳州市城中区互联网舆情中心概况

    

一、部门职责

做好互联网舆情中心日常统筹协调工作,网络舆情、网络安全应急处置工作,网络舆情搜集和研判报送工作,受理处置反馈有关部门和社会公众对网上违法和不良信息的举报,做好技术保障工作内容,完成区委宣传部、区委网信办交办的其他业务。

二、年度主要工作任务

1.做好网络意识形态相关工作;

2.上舆情日常监测,分析研判、整理报送工作,承担全城中区网络安全应急工作,协助处置网络安全突发事件和热点敏感问题的网络舆情;

3.社会公众对网上违法和不良有害信息举报的受理和向市委网信办、市公安局城中分局上报等具体操作

4.开展互联网信息传播规律、网络舆论引导规律、网络安全与信息化重大事项的问题研究解决。

三、部门预算单位构成


城中区互联网舆情中心,有事业编制3名,现实有编制人员1名、聘用制人员7名。

2022年度部门预算情况说明

一、2022年收支总体情况的说明

   (一)收入预算说明

2022年收入预算总计34.19万元,同比增加34.19万元,同比增长100%。2022年收入总体增加的主要原因:2022年新设立互联网舆情中心账户,上年度无单独预算。

其中:一般公共预算拨款34.19万元同比增加34.19万元,同比增长100%。

   (二)支出预算说明

    2022年支出预算总计34.19万元同比增加34.19万元,同比增长100%。2022支出总体增加的主要原因:2022年新设立互联网舆情中心账户,上年度无单独预算。其中:

 1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务支出预算29.28万元,占支出总预算85.63%;同比增加29.28万元,同比增长100%。

(2)社会保障和就业支出预算2.36万元,占支出总预算6.90%;同比增加2.36万元,同比增长100%。

(3)卫生健康支出预算1.38万元,占支出总预算4.03%;同比增长1.38万元,同比增长100%。

(4)住房保障支出预算1.18万元,占支出总预算3.44%;同比增加1.18万元,同比增长100%。

     2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出17.19万元,占支出总预算50.28%,同比增加17.19万元,同比增长100%。其中:

工资福利支出预算15.30万元,占基本支出预算89.00%;同比增加15.30万元,同比增长100%。

商品和服务支出预算1.90万元,占基本支出预算11.00%;同比增加1.90万元,同比增长100%。

(2)项目支出预算

项目支出17万元,占支出总预算49.72%。同比增加17万元,同比增长100%。其中:

其它宣传事务支出17万元,占项目支出预算100%,同比增长100%。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年支出总计34.19万元。其中:一般公共服务支出29.28万元,社会保障和就业支出2.36万元,卫生健康支出1.38万元,住房保障支出1.18万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.03万元,同比增长0.03万元,同比增长100%。其中:

    1.因公出国(境)费0元,原因是我中心无此项费预算用安排;

2.公务接待费0.03万元,同比增长0.03万元,同比增长100%,2022年新设立互联网舆情中心账户,上年度无单独预算;

3.公务用车购置费及运行费0元,原因是我中心无此项费预算用安排,其中:

(1)公务用车运行维护费0元,原因是我中心无此项费预算用安排。

   (2)公务用车购置费0元,原因是我中心无此项费预算用安排。

四、2022年度政府性基金支出预算情况

本部门2022年无政府性基金收支预算安排。

五、2022年度国有资本经营预算情况

本部门2022年无国有资本经营收支预算安排。

六、2022年度社保基金支出预算情况

本部门2022年无社保基金收支预算安排。

、其他重要事项的情况说明

 (一)事业运行经费情况

     2022年本中心的事业运行经费预算共12.28元,比去年增加12.28万元,同比增长100%,原因为2022年新设立互联网舆情中心账户,上年度无单独预算。主要包括人员经费和共用经费

(二)政府采购情况

2022本中心的政府采购预算共0万元,原因是我中心无此项费预算用安排。

(三)政府购买服务情况

2022年本中心的政府购买服务预算共0万元,原因是我中心无此项费预算用安排。

(四)国有资产占用使用情况

截至202112月31日,本中心没有在编公务用车辆。

)重点项目预算绩效目标情况说明

本中心2022年无重点项目预算绩效申报。

     、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2022年部门预算报表

另见附件:城中区2022年柳州市城中区互联网舆情中心预算公表。



   (信息员:邓东海,审核领导:廖瑀,联系电话:0772-2812526)


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