城中区财政局关于柳州市城中区财政局具体组织2024年度城中区本级预算执行和决算草案编制情况审计查出问题整改情况报告

来源: 城中区财政局  |   发布日期: 2025-10-29 09:00      

根据《柳州市城中区审计局审计报告》(城中审报〔2025〕2号)提出的意见和要求,城中区财政局高度重视,迅速组织专题研究,制定整改方案,建立问题清单、责任清单和时限清单,扎实推进整改工作。审计反馈的问题已整改完毕,现将整改情况报告如下:

一、组织开展审计整改的基本情况

(一)领导部署,压实责任

财政局领导高度重视,召开专题会议部署整改工作,深入学习领会审计报告精神,深刻认识审计指出问题的严肃性和整改工作的紧迫性,担起审计整改的主体责任,并把责任具体到股室、岗位,对照审计发现的主要问题清单,逐项推进整改。

(二)强化监督,健全机制

与相关部门沟通对接,及时研究解决整改过程中遇到的困难和问题,推动整改工作有序开展。对整改情况进行跟踪、确保问题按期整改到位,并督促相关单位完善制度办法,从源头上防范类似问题再次发生,切实提升财政管理水平。

二、审计查出问题的整改情况

    整改任务清单中财政涉及的问题共11个。截至202510月末,财政局坚持分类施策、标本兼治,全力推进整改落地见效,11个问题已全部整改。具体情况为:

(一)关于预算执行和决算草案方面问题的整改情况

1.审计发现,存在部分项目资金使用效率不高方面的问题。

财政局根据审计建议立行立改,已完成整改。一是将项目支出进度考核情况纳入年度单位资金支出绩效考评,对执行率为零或执行率较低的项目,压减预算;二是在预算执行过程中,下发各预算单位的项目支出进度表,通报、督促预算单位加快本单位项目支出进度并及时支付资金;三是对相关重点单位、重点项目资金召开工作推进会,督促重点单位、重点项目加快执行进度。

2.审计发现,存在预算调整编制不规范方面的问题。

财政局加强整改,立行立改,今后将严格按照《中华人民共和国预算法》规定,重视科目调整,科学严谨编制好预算调整方案(草案)。2025年预算调整编制中,已显著提高了项目预算的精细化水平。

(二)关于财政管理方面问题的整改情况

1.审计发现,存在未全面清理社区存量资金方面的问题。

财政局根据审计建议立行立改,清理历史挂账,统筹存量资金,2025年已收回全区存量资金,全部用于平衡当年预算。

2.审计发现,存在未及时催缴国有资本经营收益方面的问题。

财政局立行立改,要求三区公司按规定上缴国有资本经营收益,确保国有资本经营收益足额缴入国库。同时,加强对国有企业收益的收缴管理,防止类似问题再次发生。

3.审计发现,存在预算绩效目标审核工作不到位方面的问题。

财政局加强整改,并立行立改,确保预算绩效管理走深走实。一是按照有关规定,积极引导部门树立绩效管理意识,财政加强预算项目绩效目标审核力度,建立多级次审核流程;二是加强绩效目标编制培训及日常业务指导,协助单位提高绩效目标编制质量,确保绩效目标设置合理。

4.审计发现,存在会计凭证归档工作指导不到位方面的问题。

财政局针对会计核算回归单位的会计人员进行业务培训,财政局已要求全区所有预算单位完成审计整改工作,上年度会计凭证已完成归档。财政局将继续强化会计制度建设与会计工作的规范指导,深入开展专题培训,提升会计岗位人员能力,确保会计凭证归档工作常态化、规范化。

(三)关于政府性债务管理方面问题的整改情况

审计发现,存在一般债资金支付进度较慢,债务管理仍需加强方面的问题。

财政局高度重视,立行立改,拟定《关于加快2024年政府一般债券支出进度的通知》,发送至相关单位,督促其及时按程序拨付资金;召开债券资金支出进度推进会,积极推进整改落实,压实主体责任,切实提高债务管理的规范性、安全性和有效性。

(四)关于自然资源资产审计情况方面问题的整改情况

审计发现,存在农业保险保费补贴管理存在漏洞方面的问题。

财政局根据审计建议采取多项措施,立行立改。一是精准反映结余,优化信息报送,统筹拨付资金,确保信息完整透明;二是加强沟通协调,争取精准拨付,依据承保进度和结余资金实际,及时向上级财政部门反馈需求,推动拨付额度与承保周期更紧密衔接;三是盘活存量资金,优先保障重点,将历年结余资金全额纳入2025年农业保险保费补贴预算统筹管理,优先用于本年度新增农业保险保费补贴支出。


(信息员:张东华   审核领导:蔡菁菁    联系电话:2094708) 





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财政局
城中区财政局关于柳州市城中区财政局具体组织2024年度城中区本级预算执行和决算草案编制情况审计查出问题整改情况报告
  发布日期:2025-10-29 09:00  来源:城中区财政局

根据《柳州市城中区审计局审计报告》(城中审报〔2025〕2号)提出的意见和要求,城中区财政局高度重视,迅速组织专题研究,制定整改方案,建立问题清单、责任清单和时限清单,扎实推进整改工作。审计反馈的问题已整改完毕,现将整改情况报告如下:

一、组织开展审计整改的基本情况

(一)领导部署,压实责任

财政局领导高度重视,召开专题会议部署整改工作,深入学习领会审计报告精神,深刻认识审计指出问题的严肃性和整改工作的紧迫性,担起审计整改的主体责任,并把责任具体到股室、岗位,对照审计发现的主要问题清单,逐项推进整改。

(二)强化监督,健全机制

与相关部门沟通对接,及时研究解决整改过程中遇到的困难和问题,推动整改工作有序开展。对整改情况进行跟踪、确保问题按期整改到位,并督促相关单位完善制度办法,从源头上防范类似问题再次发生,切实提升财政管理水平。

二、审计查出问题的整改情况

    整改任务清单中财政涉及的问题共11个。截至202510月末,财政局坚持分类施策、标本兼治,全力推进整改落地见效,11个问题已全部整改。具体情况为:

(一)关于预算执行和决算草案方面问题的整改情况

1.审计发现,存在部分项目资金使用效率不高方面的问题。

财政局根据审计建议立行立改,已完成整改。一是将项目支出进度考核情况纳入年度单位资金支出绩效考评,对执行率为零或执行率较低的项目,压减预算;二是在预算执行过程中,下发各预算单位的项目支出进度表,通报、督促预算单位加快本单位项目支出进度并及时支付资金;三是对相关重点单位、重点项目资金召开工作推进会,督促重点单位、重点项目加快执行进度。

2.审计发现,存在预算调整编制不规范方面的问题。

财政局加强整改,立行立改,今后将严格按照《中华人民共和国预算法》规定,重视科目调整,科学严谨编制好预算调整方案(草案)。2025年预算调整编制中,已显著提高了项目预算的精细化水平。

(二)关于财政管理方面问题的整改情况

1.审计发现,存在未全面清理社区存量资金方面的问题。

财政局根据审计建议立行立改,清理历史挂账,统筹存量资金,2025年已收回全区存量资金,全部用于平衡当年预算。

2.审计发现,存在未及时催缴国有资本经营收益方面的问题。

财政局立行立改,要求三区公司按规定上缴国有资本经营收益,确保国有资本经营收益足额缴入国库。同时,加强对国有企业收益的收缴管理,防止类似问题再次发生。

3.审计发现,存在预算绩效目标审核工作不到位方面的问题。

财政局加强整改,并立行立改,确保预算绩效管理走深走实。一是按照有关规定,积极引导部门树立绩效管理意识,财政加强预算项目绩效目标审核力度,建立多级次审核流程;二是加强绩效目标编制培训及日常业务指导,协助单位提高绩效目标编制质量,确保绩效目标设置合理。

4.审计发现,存在会计凭证归档工作指导不到位方面的问题。

财政局针对会计核算回归单位的会计人员进行业务培训,财政局已要求全区所有预算单位完成审计整改工作,上年度会计凭证已完成归档。财政局将继续强化会计制度建设与会计工作的规范指导,深入开展专题培训,提升会计岗位人员能力,确保会计凭证归档工作常态化、规范化。

(三)关于政府性债务管理方面问题的整改情况

审计发现,存在一般债资金支付进度较慢,债务管理仍需加强方面的问题。

财政局高度重视,立行立改,拟定《关于加快2024年政府一般债券支出进度的通知》,发送至相关单位,督促其及时按程序拨付资金;召开债券资金支出进度推进会,积极推进整改落实,压实主体责任,切实提高债务管理的规范性、安全性和有效性。

(四)关于自然资源资产审计情况方面问题的整改情况

审计发现,存在农业保险保费补贴管理存在漏洞方面的问题。

财政局根据审计建议采取多项措施,立行立改。一是精准反映结余,优化信息报送,统筹拨付资金,确保信息完整透明;二是加强沟通协调,争取精准拨付,依据承保进度和结余资金实际,及时向上级财政部门反馈需求,推动拨付额度与承保周期更紧密衔接;三是盘活存量资金,优先保障重点,将历年结余资金全额纳入2025年农业保险保费补贴预算统筹管理,优先用于本年度新增农业保险保费补贴支出。


(信息员:张东华   审核领导:蔡菁菁    联系电话:2094708) 




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