2024年度城中区本级预算执行和其他财政收支审计工作报告(摘要)
2024年度城中区本级预算执行和其他财政
收支情况审计工作报告(摘要)
一、审计总体情况
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年,面对外部压力和内部困难,城中区各部门在区委、区政府的坚强领导下,深入贯彻习近平总书记关于广西工作论述的重要要求,坚持稳中求进工作总基调,严格执行人大会议有关决议,聚焦经济建设和高质量发展目标任务,着力扩内需、提信心、防风险,发展质量稳步提升,民生福祉持续增进,为推动“高品质城市生活样板区、新业态融合发展集聚区、生态文明建设示范区”建设提供了坚实保障。
审计结果表明,城中区财政局能够较好地发挥职能作用,积极推进财源建设工作,为城中区经济社会发展提供财力保障,决算草案基本真实反映了财政预算收支情况。
二、2024年度本级财政管理审计情况
审计发现,存在部分项目资金使用效率不高、预算调整编制不规范、预算绩效目标审核工作不到位等十个方面的问题。
三、部门预算执行审计情况
审计发现,存在未按规定标准发放门诊医疗定额补助、现代特色农业示范区资金使用效益不高的问题。
四、政府投资审计情况
审计发现,部分项目推进缓慢,项目进度滞后于合同工期,项目验收、项目结算不及时的问题。
五、重点民生专项审计情况
在保障和改善民生方面,重点关注2022年至2024年度学校学生膳食管理情况,发现食材采购程序不规范、食材内控管理存在漏洞、未严格履行合同约定结算价款等问题。
重点抽查城中区教育局2022至2024年度部分项目建设项目情况,发现存在未按规定及时开展结算审核工作、合同履行不规范,项目工期超过合同约定工期、工程项目建设管理签证程序不规范及建设项目档案管理不规范等问题。
六、国有资产管理审计情况
国有资本经营审计方面,发现存在未按规定计提法定盈余公积金的问题。
国有企业国有房屋管理方面,发现存在固定资产账账不符、
部分房产未出租、房屋租金收入未全部收回的问题。
行政事业性国有资产管理方面,发现存在部分房屋未办理产权证、部分养老服务用房产权未落城区政府的问题。
国有经营性资产管理方面,发现部分国有资产闲置、房屋租赁未执行公开招租程序、房屋楼顶天面出租未收租金等问题。
社区综合服务设施房屋管理方面,存在部分综合服务设施房屋空置、部分综合服务设施房屋未移交的问题。
自然资源资产管理方面,发现农业保险保费补贴结余较大、农业保险保费补贴审核不及时的问题。
七、单位财务收支审计情况
2024年度的4个审计项目中,城中区审计局加强对部门预算、国有资本管理、专项资金等审计,审计范围涵盖了2013年至2023年的财务收支情况,发现国有资产管理意识薄弱、专项资金使用监管不严、内部控制制度执行缺乏有效监管、单位财务管理制度不规范、会计基础工作不够扎实等问题。
针对审计发现的问题,形成了整改任务清单,明确了责任单位和整改措施,审计部门从加强预算绩效管理,优化资源配置共享,提升内部监督管理水平、持续增进民生福祉等四个方面提出审计建议。
下一步,城中区委审计委员会办公室、城中区审计局将认真落实督促整改责任,推动整改工作落实,确保审计整改取得成效。
(信息员:张晨溪 审核领导:刘婧 联系方式:2822188)
2024年度城中区本级预算执行和其他财政
收支情况审计工作报告(摘要)
一、审计总体情况
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年,面对外部压力和内部困难,城中区各部门在区委、区政府的坚强领导下,深入贯彻习近平总书记关于广西工作论述的重要要求,坚持稳中求进工作总基调,严格执行人大会议有关决议,聚焦经济建设和高质量发展目标任务,着力扩内需、提信心、防风险,发展质量稳步提升,民生福祉持续增进,为推动“高品质城市生活样板区、新业态融合发展集聚区、生态文明建设示范区”建设提供了坚实保障。
审计结果表明,城中区财政局能够较好地发挥职能作用,积极推进财源建设工作,为城中区经济社会发展提供财力保障,决算草案基本真实反映了财政预算收支情况。
二、2024年度本级财政管理审计情况
审计发现,存在部分项目资金使用效率不高、预算调整编制不规范、预算绩效目标审核工作不到位等十个方面的问题。
三、部门预算执行审计情况
审计发现,存在未按规定标准发放门诊医疗定额补助、现代特色农业示范区资金使用效益不高的问题。
四、政府投资审计情况
审计发现,部分项目推进缓慢,项目进度滞后于合同工期,项目验收、项目结算不及时的问题。
五、重点民生专项审计情况
在保障和改善民生方面,重点关注2022年至2024年度学校学生膳食管理情况,发现食材采购程序不规范、食材内控管理存在漏洞、未严格履行合同约定结算价款等问题。
重点抽查城中区教育局2022至2024年度部分项目建设项目情况,发现存在未按规定及时开展结算审核工作、合同履行不规范,项目工期超过合同约定工期、工程项目建设管理签证程序不规范及建设项目档案管理不规范等问题。
六、国有资产管理审计情况
国有资本经营审计方面,发现存在未按规定计提法定盈余公积金的问题。
国有企业国有房屋管理方面,发现存在固定资产账账不符、
部分房产未出租、房屋租金收入未全部收回的问题。
行政事业性国有资产管理方面,发现存在部分房屋未办理产权证、部分养老服务用房产权未落城区政府的问题。
国有经营性资产管理方面,发现部分国有资产闲置、房屋租赁未执行公开招租程序、房屋楼顶天面出租未收租金等问题。
社区综合服务设施房屋管理方面,存在部分综合服务设施房屋空置、部分综合服务设施房屋未移交的问题。
自然资源资产管理方面,发现农业保险保费补贴结余较大、农业保险保费补贴审核不及时的问题。
七、单位财务收支审计情况
2024年度的4个审计项目中,城中区审计局加强对部门预算、国有资本管理、专项资金等审计,审计范围涵盖了2013年至2023年的财务收支情况,发现国有资产管理意识薄弱、专项资金使用监管不严、内部控制制度执行缺乏有效监管、单位财务管理制度不规范、会计基础工作不够扎实等问题。
针对审计发现的问题,形成了整改任务清单,明确了责任单位和整改措施,审计部门从加强预算绩效管理,优化资源配置共享,提升内部监督管理水平、持续增进民生福祉等四个方面提出审计建议。
下一步,城中区委审计委员会办公室、城中区审计局将认真落实督促整改责任,推动整改工作落实,确保审计整改取得成效。
(信息员:张晨溪 审核领导:刘婧 联系方式:2822188)
微信公众号