2025年度城中区本级预算执行和其他财政收支审计工作报告(摘要)
2025年度城中区本级预算执行和其他财政
收支情况审计工作报告(摘要)
一、审计总体情况
2025年是“十四五”规划收官之年,城中区各部门在区委、区政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求,坚持以高质量发展统揽全局,锚定高品质城市生活样板区、新业态融合发展集聚区、生态文明建设示范区“三区”建设目标,深入实施积极财政政策,有效应对各类风险挑战,统筹抓好高质量发展,城区经济社会保持平稳健康发展。
审计结果表明,城中区本级预算执行情况总体平稳,决算草案基本真实完整,城中区财政局深入开展财源建设,积极推进国有“三资”清查工作,有效保障“三保”资金支出,为城中经济社会发展提供有力财政保障。
二、2025年度本级财政管理审计情况
审计发现,存在预算项目库管理不到位、盘活存量资金未按规定缴入国库等五个方面的问题。
三、部门预算执行审计情况
审计发现,存在政府采购管理不规范、部分单位决算报表数与会计核算数不符、追加养老服务中心项目经费执行率较低等九个方面的问题。
四、政府投资审计情况
审计发现,存在部分项目结算不及时的问题。
五、国有资本经营审计情况
审计发现,存在重大资产长期闲置、投资监管不到位的问题。
六、国有资产管理审计情况
国有资本经营审计方面,发现存在国有资产出租收益应收未收的问题。
行政事业性国有资产管理方面,发现存在个别部门无形资产未入账、固定资产调拨与核算管理不规范等三个方面的问题。
针对审计发现的问题,形成了整改任务清单,明确了责任单位和整改措施,审计部门从强化财政预算管理、防范重点领域风险、加强政府投资监管、夯实国有资产管理等四个方面提出审计建议。
下一步,城中区委审计委员会办公室、城中区审计局将认真落实督促整改责任,推动整改工作落实,确保审计整改取得成效。
(信息员:张晨溪 审核领导:刘婧 联系方式:2822188)
2025年度城中区本级预算执行和其他财政
收支情况审计工作报告(摘要)
一、审计总体情况
2025年是“十四五”规划收官之年,城中区各部门在区委、区政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求,坚持以高质量发展统揽全局,锚定高品质城市生活样板区、新业态融合发展集聚区、生态文明建设示范区“三区”建设目标,深入实施积极财政政策,有效应对各类风险挑战,统筹抓好高质量发展,城区经济社会保持平稳健康发展。
审计结果表明,城中区本级预算执行情况总体平稳,决算草案基本真实完整,城中区财政局深入开展财源建设,积极推进国有“三资”清查工作,有效保障“三保”资金支出,为城中经济社会发展提供有力财政保障。
二、2025年度本级财政管理审计情况
审计发现,存在预算项目库管理不到位、盘活存量资金未按规定缴入国库等五个方面的问题。
三、部门预算执行审计情况
审计发现,存在政府采购管理不规范、部分单位决算报表数与会计核算数不符、追加养老服务中心项目经费执行率较低等九个方面的问题。
四、政府投资审计情况
审计发现,存在部分项目结算不及时的问题。
五、国有资本经营审计情况
审计发现,存在重大资产长期闲置、投资监管不到位的问题。
六、国有资产管理审计情况
国有资本经营审计方面,发现存在国有资产出租收益应收未收的问题。
行政事业性国有资产管理方面,发现存在个别部门无形资产未入账、固定资产调拨与核算管理不规范等三个方面的问题。
针对审计发现的问题,形成了整改任务清单,明确了责任单位和整改措施,审计部门从强化财政预算管理、防范重点领域风险、加强政府投资监管、夯实国有资产管理等四个方面提出审计建议。
下一步,城中区委审计委员会办公室、城中区审计局将认真落实督促整改责任,推动整改工作落实,确保审计整改取得成效。
(信息员:张晨溪 审核领导:刘婧 联系方式:2822188)
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