柳州市城中区工业和信息化局2024年度部门决算

来源: 柳州市城中区工业和信息化局  |   发布日期: 2025-09-23 17:22      


   

第一部分:柳州市城中区工业和信息化局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:柳州市城中区工业和信息化局2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:柳州市城中区工业和信息化局2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市城中区工业和信息化局概况

一、本部门职责

(一)负责全区工业经济、中小企业和信息化发展的统筹协调。

)监测分析工业、信息产业运行态势,统计并发布相关信息,加强预测预警和信息引导,调节工业经济运行,协调解决运行中的矛盾问题。

)推进新兴产业发展和产业调整升级。

)负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模、方向的建议。

)负责全区技术改造投资管理工作;研究拟订推进产业技术进步、企业技术创新、信息化和工业化融合的政策。

)参与全区工业和信息化领域的节能减排工作。

)实施工业和信息化领域行业管理。

)协助指导工业和信息化领域的外资利用工作。

)负责推进工业企业服务工作体系建设。

)负责民营经济、中小企业发展的综合指导与协调。

十一)组织实施信息化行业技术规范和标准。

十二)负责协调维护全区信息安全及保障体系建设。

十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

年度主要工作任务包括:

1.以质量效益为中心,发现和培育新增长点,保持平稳较快增长。

2.大力发展新兴产业,促使产业结构调轻调优调高。

3.以技术改造为重点,以智能化网络化为方向,以两化融合为基础,推动现有产业提档升级,增强竞争能力。

4.加快推进集成创新,转换发展动力。

5.树立绿色发展理念,严控综合能耗指标,构建低碳、环保、高效的生态型工业。

6.抓好党建,强化服务,切实转变作风,服务工业经济发展。

二、机构设置情况

2024年城中区工业和信息化局汇总决算报表由1个单位构成,其中行政单位1个。行政单位是城中区工业和信息化局本级,城中区工业和信息化局是城中区人民政府综合管理全区工业和信息化工作的职能部门,直属于区人民政府,为行政编制机构。

第二部分:柳州市城中区工业和信息化局2024年度

部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(委、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分可另附表格,详见附件:柳州市城中区2024年度部门决算公开附表)

公开01表

收入支出决算总表

单位名称:柳州市城中区工业和信息化局xx

单位:万元

   

   

   

决算数

   

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

158.04

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

五、事业收入

0.00

五、教育支出

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

16.76

九、卫生健康支出

9.52

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

122.34

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

9.42

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计

158.04

本年支出合计

158.04

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

0.00

年末结转与结余

0.00

收入总计

158.04

支出总计

158.04

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


公开02表

收入决算表

单位名称:柳州市城中区工业和信息化局xx

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

158.04

158.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出XX

16.76

16.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出XX

16.76

16.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出XX

11.17

11.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.59

5.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9.52

9.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.52

9.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.01

4.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

122.34

122.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150299

其他制造业支出

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

88.34

88.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150501

行政运行

88.34

88.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.42

9.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.42

9.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

9.42

9.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


公开03表

支出决算表

单位名称柳州市城中区工业和信息化局xx

单位:万

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

158.04

124.04

34.00

208

社会保障和就业支出XX

16.76

16.76

20805

行政事业单位养老支出XX

16.76

16.76

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出  XX

11.17

11.17

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.59

5.59

210

卫生健康支出

9.52

9.52

21011

行政事业单位医疗

9.52

9.52

2101101

行政单位医疗

5.52

5.52

2101103

公务员医疗补助

4.01

4.01

215

资源勘探工业信息等支出

122.34

88.34

34.00

21502

制造业

34.00

34.00

2150299

其他制造业支出

34.00

34.00

21505

工业和信息产业监管

88.34

88.34

2150501

行政运行

88.34

88.34

221

住房保障支出

9.42

9.42

22102

住房改革支出

9.42

9.42

2210201

住房公积金

9.42

9.42

注:本表反映单位本年度各项支出情况。


公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称:柳州市城中区工业和信息化局xx

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

158.04

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

16.76

16.76

9

九、卫生健康支出

41

9.52

9.52

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

122.34

122.34

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

9.42

9.42

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、债务发行费用支出

58

本年收入合计

27

158.04

本年支出合计

59

158.04

158.04

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

政府性基金预算财政拨款

30

 

62

 

国有资本经营预算财政拨款

31

63

合计

32

158.04

合计

64

158.04

158.04

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明部门2024度没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据。有数据可删除本段


公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称:柳州市城中区工业和信息化局xx

单位:万元

   

本年支出

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

158.04

158.04

34.00

208

社会保障和就业支出XX

16.76

16.76

20805

行政事业单位养老支出XX

16.76

16.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出   XX

11.17

11.17

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.59

5.59

210

卫生健康支出

9.52

9.52

21011

行政事业单位医疗

9.52

9.52

2101101

行政单位医疗

5.52

5.52

2101103

公务员医疗补助

4.01

4.01

215

资源勘探工业信息等支出

122.34

88.34

34.00

21502

制造业

34.00

34.00

2150299

其他制造业支出

34.00

34.00

21505

工业和信息产业监管

88.34

88.34

2150501

行政运行

88.34

88.34

221

住房保障支出

9.42

9.42

22102

住房改革支出

9.42

9.42

2210201

住房公积金

9.42

9.42

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明部门2024度没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据。有数据可删除本段

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称:柳州市城中区工业和信息化局xx

单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

110.84

302

商品和服务支出

13.19

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

28.22

30201

办公费

1.1

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

20.69

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

26.24

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.18

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.17

30206

电费

0.78

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

5.59

30207

邮电费

1.13

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

5.45

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

4.01

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.07

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

9.42

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.17

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.71

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.42

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

5.58

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

2.03

人员经费合计

110.84

公用经费合计

13.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明部门2024度没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据。有数据可删除本段


公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称:柳州市城中区工业和信息化局xx

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

XX

XX

   

   XX










注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据有数据可删除本段


公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称:柳州市城中区工业和信息化局xx

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

XX

XX

   

   XX

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据有数据可删除本段


公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称:柳州市城中区工业和信息化局xx

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.64

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明部门2024年度没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据

1


第三部分:柳州市城中区工业和信息化局、局、办)2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2024年度总收入XX158.04万元,其中本年收入158.04XX万元,较2023年度决算数增加(减少XX127.79万元,增长(下降XX44.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入158.04XX万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加(减少XX21.38万元,增长(下降XX11.92%,主要原因是项目经费减少

2.政府性基金预算财政拨款收入XX0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加(减少105.91XX元,增长(下降XX100%,主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款

3.国有资本经营预算财政拨款收入XX万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2023年度决算数增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%,主要原因是。

4.事业收入XX万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2023年度决算数增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%,主要原因是

5.经营收入XX万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2023年度决算数增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%,主要原因是。

6.其他收入XX万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2023年度决算数增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%,主要原因是。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)XX万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余专用结余弥补本年度收支缺口的资金。2023年度决算数增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%,主要原因是。

83.上年结转和结余XX0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加(减少)XX0万元,2023年决算数持平,无增减变动主要原因是本着厉行节约的原则增长(下降)XX%,主要原因是

(二)本部门2024年度总支出158.04XX万元,其中本年支出158.04XX万元, 较2023年度决算数增加(减少XX127.79万元,增长(下降44.71XX%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出一般公共服务支出(类)16.76XX万元:主要用于本局职工缴纳各项社保支出……

较2023年度决算数增加(减少XX4.68万元,增长(下降XX21.83%,主要原因是人员减少

2.卫生健康支出(类)9.52万元:主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。较2023年度决算数减少22.81万元,下降70.55%,主要原因人员减少

3.资源勘探工业信息等支出(类)122.34万元:主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。较2023年度决算数增长18.36万元,增长17.66%,主要原因是项目经费增加

4.住房保障支出(类)9.42万元:主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2023年度决算减少0.79万元,下降7.74%,主要原因是部门人员变动。

……(按本部门决算类级功能分类科目综述)

……

4.结余分配 XX万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。2023年度决算数增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%,主要原因是。

5.年末结转和结余XX万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2023年度决算数增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%,主要原因是。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

柳州市城中区工业和信息化局XX   、局、办)2024年度一般公共预算财政拨款支出 323.88元,较2023年度决算数增加(减少178.97XX万元,增长下降XX80.51%。其中:基本支出XX136万元,项目支出XX187.88万元。

柳州市城中区工业和信息化局XX   、局、办)2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为323.88XX万元,支出决算为XX158.04万元,完成年初预算的XX48.80%。

(一)社会保障和就业支出一般公共服务支出(类)年初预算为XX20.56万元,支出决算为XX16.76万元,完成年初预算的XX81.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,主要用于为本局职工职业年金支出。(简要说明预决算差异)主要用于……

卫生健康支出(类)年初预算12.01万元支出决算为9.52万元,完成年初预算的79.27%。(简要说明预决算差异)主要用于为本局职工缴纳基本医疗保险费用支出。

资源勘探工业信息等支出(类)年初预算122.34万元支出决算为122.34万元,完成年初预算的100%。主要用于职工工资性支出和基本公用经费项目经费支出。

住房保障支出(类)年初预算为10.28万元支出决算为9.42万元,完成年初预算的91.63%。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

……

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出XX124.03万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出XX110.34万元,完成年初预算的XX95.66 %。(简要说明预决算差异)决算小于预算的主要原因是部门人员变动

(二)商品和服务支出XX13.19万元,完成年初预算的XX63.87%。2024年工信局压减了基本公用经费支出。(简要说明预决算差异)

……(按本部门决算类级经济分类科目综述)

四、2024年度政府性基金支出决算情况

柳州市城中区工业和信息化局XX、局、办)2024年度没有政府性基金收入没有政府性基金支出故无数据情况说明支出XX万元,2023年度决算数增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%。其中:基本支出XX万元,项目支出XX万元。

XX、局、办)2024年度政府性基金支出年初预算为XX万元,支出决算为XX万元,完成年初预算的XX%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为XX万元,支出决算为XX万元,完成年初预算的XX%。(简要说明预决算差异)主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

XX、局、办)2024年度国有资本经营预算支出XX万元其中:基本支出XX万元,项目支出XX万元。

XX、局、办)2024年度国有资本经营预算支出年初预算为XX万元,支出决算为XX万元,完成年初预算的XX%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为XX万元,支出决算为XX万元,完成年初预算的XX%。(简要说明预决算差异)主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度部门决算“三公”经费支出统计口径(附表9同)为财政拨款(含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款),请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出XX0.64万元,完成年初预算的XX100 %,比上年增减(减少0.17XX万元,主要原因是……公务接待较少。其中:因公出国(境)费支出决算XX0万元,公务用车购置及运行费支出决算XX0万元,公务接待费支出决算XX0.64万元。

具体情况如下:

一)因公出国(境)费支出预算为0元,支出决算为0元,2023年决算数持平无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区财政局机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(一)因公出国(境)费支出XX万元,完成年初预算的XX%,比上年增减(减少)XX万元,原因是……。全年使用财政拨款安排XX、局、办)机关、XX个所属单位出国团组XX个,参加其他单位组织的出国团组XX个,全年因公出国(境)团组共计XX个,累计XX人次。开支内容包括:……

(二)公务用车购置及运行费支出预算为0元,支出决算为0元。其中:

(二)公务用车购置及运行费支出XX万元。其中:

公务用车购置支出XX0万元,完成年初预算的XX0%,比上年增减(减少)XX万元,原因是……购置了XX0辆公务用车2023年决算数持平无增减变动,主要用于。……

公务用车运行支出XX0万元,完成年初预算的XX0%,2023年决算数持平无增减变动

比上年增减(减少)XX万元,原因是……。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展XX业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年,XX、局、办)、XX个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆,全年运行费支出XX万元,平均每辆XX万元。……

(三)公务接待费支出XX0.64万元,完成年初预算的XX100%,2023年决算数持平无增减变动比上年增减(减少)XX万元,原因是……。国内公务接待批次XX次,人次XX次,国(境)外公务接待批次XX次,人次XX次。其中:

……

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出XX13.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加(减少)XX7.46万元,增长(降低)XX 36.13%,比上年决算数增加(减少)XX0.76元,增长(降低)XX 5.45%。主要原因是:落实过紧日子要求压减公用经费支出……,比2023年0.76元,降低5.45%增加(减少)XX万元,增长(降低)XX %。主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)、资产运行维护支出增加(减少)、信息系统运行维护支出增加(减少)、人员编制数量增加(减少、落实过紧日子要求压减XX支出……等,(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)

本单位无此项支出也需注明本部门无机关运行经费支出(包括事业单位)。

(二)(二)政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占授予中小企业合同金额的XX%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额XX%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。

本单位无此项支出也需要注明本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日,本部门共有车辆XX0辆,其中:副部(省)级领导干部用车XX0辆、机要通信用车XX0辆、应急保障用车XX0辆、执法执勤用车XX0辆、特种专业技术用车XX0辆、其他用车XX0其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备XX0台(套);单位价值100万元以上专用设备XX0台(套)。

本单位无国有资产则在相关的资产后填0

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对20234年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金***187.88万元,占一般公共预算项目支出总额的**100%。组织对20234年度XXX、XXX等***本部门没有政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金***万元,占政府性基金预算项目支出总额的**%。从自评情况来看,……(请对项目自评总体情况进行简单说明)

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好XX(良好或部分良好或较差),部分完成XX填:完成或部分完成或未完成)预期设定的绩效目标。从评价情况来看,城中区工信局按规定编制相关预算,预算编制数据准确,无随意调整预算的情况,各项收支均纳入预算管理。……(请对部门整体支出自评情况进行简单说明,不需列明全年预算数,执行数,执行率等数据

共组织对“2023年11月工业提速增效攻坚行动支持企业增产增效奖补资金”等***9个项目进行了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出***34万元,政府性基金预算支出***      0万元。其中,XXX”“XXX等项目分别委托XXX”“XXX等第三方机构开展绩效评价(或自行成立部门评价小组对“2023年11月工业提速增效攻坚行动支持企业增产增效奖补资金XXX”“XXX”等项目开展绩效评价,如无则不写)。从评价情况来看项目绩效目标、预期效益、计划实施进度明确,决策依据充分;资金切块合理、管理严格,未出现挤占、截留、挪用专项资金,违反国家财经纪律等行为;产生了较好的社会效益。

……(请对部门绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中绩效自评结果情况

我部门根据年初设定的绩效目标,共对***9个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为:

2023年11月工业提速增效攻坚行动支持企业增产增效奖补资金XXX 项目自评综述:全年预算数23万元,执行数***23万元,执行率为**100%,自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:尽可能多设置可量化的绩效指标。下一步改进措施:结合自身工作实际,学习合理科学编制绩效目标的方法,提高预算绩效目标编制质量。


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口市级部门决算公开内容确定;所属单位公开格式可参考部门公开格式)

1

(信息员:陈思 审核领导:梁波  联系电话:2819283)


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2024
柳州市城中区工业和信息化局2024年度部门决算
  发布日期:2025-09-23 17:22  来源:柳州市城中区工业和信息化局


   

第一部分:柳州市城中区工业和信息化局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:柳州市城中区工业和信息化局2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:柳州市城中区工业和信息化局2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市城中区工业和信息化局概况

一、本部门职责

(一)负责全区工业经济、中小企业和信息化发展的统筹协调。

)监测分析工业、信息产业运行态势,统计并发布相关信息,加强预测预警和信息引导,调节工业经济运行,协调解决运行中的矛盾问题。

)推进新兴产业发展和产业调整升级。

)负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模、方向的建议。

)负责全区技术改造投资管理工作;研究拟订推进产业技术进步、企业技术创新、信息化和工业化融合的政策。

)参与全区工业和信息化领域的节能减排工作。

)实施工业和信息化领域行业管理。

)协助指导工业和信息化领域的外资利用工作。

)负责推进工业企业服务工作体系建设。

)负责民营经济、中小企业发展的综合指导与协调。

十一)组织实施信息化行业技术规范和标准。

十二)负责协调维护全区信息安全及保障体系建设。

十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

年度主要工作任务包括:

1.以质量效益为中心,发现和培育新增长点,保持平稳较快增长。

2.大力发展新兴产业,促使产业结构调轻调优调高。

3.以技术改造为重点,以智能化网络化为方向,以两化融合为基础,推动现有产业提档升级,增强竞争能力。

4.加快推进集成创新,转换发展动力。

5.树立绿色发展理念,严控综合能耗指标,构建低碳、环保、高效的生态型工业。

6.抓好党建,强化服务,切实转变作风,服务工业经济发展。

二、机构设置情况

2024年城中区工业和信息化局汇总决算报表由1个单位构成,其中行政单位1个。行政单位是城中区工业和信息化局本级,城中区工业和信息化局是城中区人民政府综合管理全区工业和信息化工作的职能部门,直属于区人民政府,为行政编制机构。

第二部分:柳州市城中区工业和信息化局2024年度

部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(委、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分可另附表格,详见附件:柳州市城中区2024年度部门决算公开附表)

公开01表

收入支出决算总表

单位名称:柳州市城中区工业和信息化局xx

单位:万元

   

   

   

决算数

   

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

158.04

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

五、事业收入

0.00

五、教育支出

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

16.76

九、卫生健康支出

9.52

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

122.34

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

9.42

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计

158.04

本年支出合计

158.04

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

0.00

年末结转与结余

0.00

收入总计

158.04

支出总计

158.04

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


公开02表

收入决算表

单位名称:柳州市城中区工业和信息化局xx

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

158.04

158.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出XX

16.76

16.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出XX

16.76

16.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出XX

11.17

11.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.59

5.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9.52

9.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.52

9.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.01

4.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

122.34

122.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150299

其他制造业支出

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

88.34

88.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150501

行政运行

88.34

88.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.42

9.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.42

9.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

9.42

9.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


公开03表

支出决算表

单位名称柳州市城中区工业和信息化局xx

单位:万

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

158.04

124.04

34.00

208

社会保障和就业支出XX

16.76

16.76

20805

行政事业单位养老支出XX

16.76

16.76

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出  XX

11.17

11.17

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.59

5.59

210

卫生健康支出

9.52

9.52

21011

行政事业单位医疗

9.52

9.52

2101101

行政单位医疗

5.52

5.52

2101103

公务员医疗补助

4.01

4.01

215

资源勘探工业信息等支出

122.34

88.34

34.00

21502

制造业

34.00

34.00

2150299

其他制造业支出

34.00

34.00

21505

工业和信息产业监管

88.34

88.34

2150501

行政运行

88.34

88.34

221

住房保障支出

9.42

9.42

22102

住房改革支出

9.42

9.42

2210201

住房公积金

9.42

9.42

注:本表反映单位本年度各项支出情况。


公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称:柳州市城中区工业和信息化局xx

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

158.04

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

16.76

16.76

9

九、卫生健康支出

41

9.52

9.52

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

122.34

122.34

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

9.42

9.42

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、债务发行费用支出

58

本年收入合计

27

158.04

本年支出合计

59

158.04

158.04

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

政府性基金预算财政拨款

30

 

62

 

国有资本经营预算财政拨款

31

63

合计

32

158.04

合计

64

158.04

158.04

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明部门2024度没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据。有数据可删除本段


公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称:柳州市城中区工业和信息化局xx

单位:万元

   

本年支出

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

158.04

158.04

34.00

208

社会保障和就业支出XX

16.76

16.76

20805

行政事业单位养老支出XX

16.76

16.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出   XX

11.17

11.17

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.59

5.59

210

卫生健康支出

9.52

9.52

21011

行政事业单位医疗

9.52

9.52

2101101

行政单位医疗

5.52

5.52

2101103

公务员医疗补助

4.01

4.01

215

资源勘探工业信息等支出

122.34

88.34

34.00

21502

制造业

34.00

34.00

2150299

其他制造业支出

34.00

34.00

21505

工业和信息产业监管

88.34

88.34

2150501

行政运行

88.34

88.34

221

住房保障支出

9.42

9.42

22102

住房改革支出

9.42

9.42

2210201

住房公积金

9.42

9.42

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明部门2024度没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据。有数据可删除本段

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称:柳州市城中区工业和信息化局xx

单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

110.84

302

商品和服务支出

13.19

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

28.22

30201

办公费

1.1

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

20.69

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

26.24

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.18

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.17

30206

电费

0.78

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

5.59

30207

邮电费

1.13

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

5.45

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

4.01

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.07

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

9.42

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.17

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.71

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.42

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

5.58

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

2.03

人员经费合计

110.84

公用经费合计

13.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明部门2024度没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据。有数据可删除本段


公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称:柳州市城中区工业和信息化局xx

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

XX

XX

   

   XX










注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据有数据可删除本段


公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称:柳州市城中区工业和信息化局xx

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

XX

XX

   

   XX

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据有数据可删除本段


公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称:柳州市城中区工业和信息化局xx

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.64

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明部门2024年度没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据

1


第三部分:柳州市城中区工业和信息化局、局、办)2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2024年度总收入XX158.04万元,其中本年收入158.04XX万元,较2023年度决算数增加(减少XX127.79万元,增长(下降XX44.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入158.04XX万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加(减少XX21.38万元,增长(下降XX11.92%,主要原因是项目经费减少

2.政府性基金预算财政拨款收入XX0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加(减少105.91XX元,增长(下降XX100%,主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款

3.国有资本经营预算财政拨款收入XX万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2023年度决算数增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%,主要原因是。

4.事业收入XX万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2023年度决算数增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%,主要原因是

5.经营收入XX万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2023年度决算数增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%,主要原因是。

6.其他收入XX万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2023年度决算数增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%,主要原因是。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)XX万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余专用结余弥补本年度收支缺口的资金。2023年度决算数增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%,主要原因是。

83.上年结转和结余XX0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加(减少)XX0万元,2023年决算数持平,无增减变动主要原因是本着厉行节约的原则增长(下降)XX%,主要原因是

(二)本部门2024年度总支出158.04XX万元,其中本年支出158.04XX万元, 较2023年度决算数增加(减少XX127.79万元,增长(下降44.71XX%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出一般公共服务支出(类)16.76XX万元:主要用于本局职工缴纳各项社保支出……

较2023年度决算数增加(减少XX4.68万元,增长(下降XX21.83%,主要原因是人员减少

2.卫生健康支出(类)9.52万元:主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。较2023年度决算数减少22.81万元,下降70.55%,主要原因人员减少

3.资源勘探工业信息等支出(类)122.34万元:主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。较2023年度决算数增长18.36万元,增长17.66%,主要原因是项目经费增加

4.住房保障支出(类)9.42万元:主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2023年度决算减少0.79万元,下降7.74%,主要原因是部门人员变动。

……(按本部门决算类级功能分类科目综述)

……

4.结余分配 XX万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。2023年度决算数增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%,主要原因是。

5.年末结转和结余XX万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2023年度决算数增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%,主要原因是。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

柳州市城中区工业和信息化局XX   、局、办)2024年度一般公共预算财政拨款支出 323.88元,较2023年度决算数增加(减少178.97XX万元,增长下降XX80.51%。其中:基本支出XX136万元,项目支出XX187.88万元。

柳州市城中区工业和信息化局XX   、局、办)2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为323.88XX万元,支出决算为XX158.04万元,完成年初预算的XX48.80%。

(一)社会保障和就业支出一般公共服务支出(类)年初预算为XX20.56万元,支出决算为XX16.76万元,完成年初预算的XX81.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,主要用于为本局职工职业年金支出。(简要说明预决算差异)主要用于……

卫生健康支出(类)年初预算12.01万元支出决算为9.52万元,完成年初预算的79.27%。(简要说明预决算差异)主要用于为本局职工缴纳基本医疗保险费用支出。

资源勘探工业信息等支出(类)年初预算122.34万元支出决算为122.34万元,完成年初预算的100%。主要用于职工工资性支出和基本公用经费项目经费支出。

住房保障支出(类)年初预算为10.28万元支出决算为9.42万元,完成年初预算的91.63%。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

……

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出XX124.03万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出XX110.34万元,完成年初预算的XX95.66 %。(简要说明预决算差异)决算小于预算的主要原因是部门人员变动

(二)商品和服务支出XX13.19万元,完成年初预算的XX63.87%。2024年工信局压减了基本公用经费支出。(简要说明预决算差异)

……(按本部门决算类级经济分类科目综述)

四、2024年度政府性基金支出决算情况

柳州市城中区工业和信息化局XX、局、办)2024年度没有政府性基金收入没有政府性基金支出故无数据情况说明支出XX万元,2023年度决算数增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%。其中:基本支出XX万元,项目支出XX万元。

XX、局、办)2024年度政府性基金支出年初预算为XX万元,支出决算为XX万元,完成年初预算的XX%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为XX万元,支出决算为XX万元,完成年初预算的XX%。(简要说明预决算差异)主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

XX、局、办)2024年度国有资本经营预算支出XX万元其中:基本支出XX万元,项目支出XX万元。

XX、局、办)2024年度国有资本经营预算支出年初预算为XX万元,支出决算为XX万元,完成年初预算的XX%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为XX万元,支出决算为XX万元,完成年初预算的XX%。(简要说明预决算差异)主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度部门决算“三公”经费支出统计口径(附表9同)为财政拨款(含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款),请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出XX0.64万元,完成年初预算的XX100 %,比上年增减(减少0.17XX万元,主要原因是……公务接待较少。其中:因公出国(境)费支出决算XX0万元,公务用车购置及运行费支出决算XX0万元,公务接待费支出决算XX0.64万元。

具体情况如下:

一)因公出国(境)费支出预算为0元,支出决算为0元,2023年决算数持平无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区财政局机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(一)因公出国(境)费支出XX万元,完成年初预算的XX%,比上年增减(减少)XX万元,原因是……。全年使用财政拨款安排XX、局、办)机关、XX个所属单位出国团组XX个,参加其他单位组织的出国团组XX个,全年因公出国(境)团组共计XX个,累计XX人次。开支内容包括:……

(二)公务用车购置及运行费支出预算为0元,支出决算为0元。其中:

(二)公务用车购置及运行费支出XX万元。其中:

公务用车购置支出XX0万元,完成年初预算的XX0%,比上年增减(减少)XX万元,原因是……购置了XX0辆公务用车2023年决算数持平无增减变动,主要用于。……

公务用车运行支出XX0万元,完成年初预算的XX0%,2023年决算数持平无增减变动

比上年增减(减少)XX万元,原因是……。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展XX业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年,XX、局、办)、XX个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆,全年运行费支出XX万元,平均每辆XX万元。……

(三)公务接待费支出XX0.64万元,完成年初预算的XX100%,2023年决算数持平无增减变动比上年增减(减少)XX万元,原因是……。国内公务接待批次XX次,人次XX次,国(境)外公务接待批次XX次,人次XX次。其中:

……

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出XX13.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加(减少)XX7.46万元,增长(降低)XX 36.13%,比上年决算数增加(减少)XX0.76元,增长(降低)XX 5.45%。主要原因是:落实过紧日子要求压减公用经费支出……,比2023年0.76元,降低5.45%增加(减少)XX万元,增长(降低)XX %。主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)、资产运行维护支出增加(减少)、信息系统运行维护支出增加(减少)、人员编制数量增加(减少、落实过紧日子要求压减XX支出……等,(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)

本单位无此项支出也需注明本部门无机关运行经费支出(包括事业单位)。

(二)(二)政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占授予中小企业合同金额的XX%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额XX%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。

本单位无此项支出也需要注明本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日,本部门共有车辆XX0辆,其中:副部(省)级领导干部用车XX0辆、机要通信用车XX0辆、应急保障用车XX0辆、执法执勤用车XX0辆、特种专业技术用车XX0辆、其他用车XX0其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备XX0台(套);单位价值100万元以上专用设备XX0台(套)。

本单位无国有资产则在相关的资产后填0

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对20234年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金***187.88万元,占一般公共预算项目支出总额的**100%。组织对20234年度XXX、XXX等***本部门没有政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金***万元,占政府性基金预算项目支出总额的**%。从自评情况来看,……(请对项目自评总体情况进行简单说明)

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好XX(良好或部分良好或较差),部分完成XX填:完成或部分完成或未完成)预期设定的绩效目标。从评价情况来看,城中区工信局按规定编制相关预算,预算编制数据准确,无随意调整预算的情况,各项收支均纳入预算管理。……(请对部门整体支出自评情况进行简单说明,不需列明全年预算数,执行数,执行率等数据

共组织对“2023年11月工业提速增效攻坚行动支持企业增产增效奖补资金”等***9个项目进行了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出***34万元,政府性基金预算支出***      0万元。其中,XXX”“XXX等项目分别委托XXX”“XXX等第三方机构开展绩效评价(或自行成立部门评价小组对“2023年11月工业提速增效攻坚行动支持企业增产增效奖补资金XXX”“XXX”等项目开展绩效评价,如无则不写)。从评价情况来看项目绩效目标、预期效益、计划实施进度明确,决策依据充分;资金切块合理、管理严格,未出现挤占、截留、挪用专项资金,违反国家财经纪律等行为;产生了较好的社会效益。

……(请对部门绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中绩效自评结果情况

我部门根据年初设定的绩效目标,共对***9个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为:

2023年11月工业提速增效攻坚行动支持企业增产增效奖补资金XXX 项目自评综述:全年预算数23万元,执行数***23万元,执行率为**100%,自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:尽可能多设置可量化的绩效指标。下一步改进措施:结合自身工作实际,学习合理科学编制绩效目标的方法,提高预算绩效目标编制质量。


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口市级部门决算公开内容确定;所属单位公开格式可参考部门公开格式)

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