城中区工信局2026年部门预算公开
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:工信局2026年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:工信局2026年部门预算报表
第一部分:工信局部门概况
一、主要职责
(一)负责全区工业经济、中小企业和信息化发展的统筹协调。
(二)监测分析工业、信息产业运行态势,统计并发布相关信息,加强预测预警和信息引导,调节工业经济运行,协调解决运行中的矛盾问题。
(三)推进新兴产业发展和产业调整升级。
(四)负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模、方向的建议。
(五)负责全区技术改造投资管理工作;研究拟订推进产业技术进步、企业技术创新、信息化和工业化融合的政策。
(六)参与全区工业和信息化领域的节能减排工作。
(七)实施工业和信息化领域行业管理。
(八)协助指导工业和信息化领域的外资利用工作。
(九)负责推进工业企业服务工作体系建设。
(十)负责民营经济、中小企业发展的综合指导与协调。
(十一)组织实施信息化行业技术规范和标准。
(十二)负责协调维护全区信息安全及保障体系建设。
(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
城中区工信局为行政编制单位。无二层机构。现有在职在编人数4人,聘用人员3人。
第二部分:工信局2026年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2026年收支预算总计417.69万元,比上年增加187.7万元,比上年增长81.6%。2026年收入总体增加的主要原因:项目支出增多。收入包括:一般公共预算拨款本级资金417.69万元,比上年增加187.7万元,比上年增长81.6%。支出包括:科学技术支出268.54万元;文化旅游体育与传媒支出预算1万元;社会保障和就业支出预算11.16万元;卫生健康支出预算6.5万元;资源勘探工业信息等支出124.1万元;住房保障支出预算6.39万元。
二、部门收入总体情况说明
2026年收入预算总计417.69万元,比上年增加187.7万元,比上年增长81.6%,主要原因:项目支出增多。
二、部门支出总体情况说明
2026年支出预算总计417.69万元,比上年增加187.7万元,比上年增长81.6%,主要原因:项目支出增多。按支出结构分类划分,其中:基本支出83.99万元,占支出总预算20.11%,比上年减少59.33万元,比上年下降41.4%;项目支出333.7万元,占支出总预算79.89%,比上年增加247.03万元,比上年增长285.02%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年财政拨款收支预算总计417.69万元,比上年增加187.7万元,比上年增长81.6%。2026年财政拨款收入总体增加的主要原因:项目支出增加。收入包括:一般公共预算拨款本级资金417.69万元,比上年增加187.7万元,比上年增长81.6%。支出包括:(1)科学技术支出预算268.54万元,占支出总预算64.29%(2)文化旅游体育与传媒支出预算1万元,占支出总预算0.24%(2)社会保障和就业支出预算11.16万元,占支出总预算2.67%;比上年减少7.85万元,比上年下降41.29%。(3)卫生健康支出预算6.5万元,占支出总预算1.56%;比上年减少4.69万元,比上年下降41.91%。(4)资源勘探工业信息等支出124.1万元,占支出总预算29.71%;比上年减少46.51万元,比上年下降27.26%。(5)住房保障支出预算6.39万元,占支出总预算1.53%;比上年减少4.34万元,比上年下降40.45%。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年部门一般公共预算拨款支出417.69万元,其中:基本支出83.99万元,项目支出333.7万元。具体支出预算如下:
(一)资源勘探工业信息支出(类)工业和信息产业(款)行政运行(项)支出59.94万元,全部为基本支出。主要用于:区工信局为保证日常运转发生的基本支出,如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出,按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)资源勘探工业信息支出(类)工业和信息产业(款)一般行政管理事务(项)支出15万元,全部为项目支出。主要用于:区工信局各项财政工作任务、财政事业发展发生的项目支出。
(三)资源勘探工业信息支出(类)工业和信息产业(款)工程建设及运行维护(项)支出49.16万元,全部为项目支出。主要用于:区工信局用于工程建设及运行维护方面的支出。
(四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出1万元,全部为项目支出。主要用于:区工信局其他文化和旅游支出方面的支出。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出3.79万元,全部为基本支出。主要用于:区工信局的基本医疗保险支出。
(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出2.70万元,全部为基本支出。主要用于:区工信局的公务员医疗补助支出。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出6.39万元,全部为基本支出。主要用于:区工信局在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出7.44万元,全部为基本支出。主要用于:区工信局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出3.72万元,全部为基本支出。主要用于:区财政局机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(十)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出268.54万元,全部为项目支出。主要用于:园区办工作经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出83.99万元,占支出总预算20.11%,比上年减少59.33万元,比上年下降41.4%,其中:
(一)人员经费71.31万元,按经济科目分类划分,基本工资19.36万元,津贴补贴13.57万元,奖金14.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费7.44万元,职业年金缴费3.72万元,职工基本医疗保险缴费3.7万元,公务员医疗补助缴费2.7万元,其他社会保障缴费0.09万元,住房公积金6.39万元。
(二)公用经费12.68万元,按经济科目分类划分,办公费1.33万元,印刷费0.20万元,水费0.12万元,电费0.52万元,邮电费0.92万元,物业管理费0.08万元,差旅费1.68万元,维修(护)费0.26万元,会议费0.22万元,培训费0.10万元,公务接待费0.59万元,工会经费1.12万元,其他交通费用3.42万元,其他商品和服务支出2.10万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.59万元,比上年减少0.05万元,与上年下降7.8%。其中:
1.因公出国(境)费2024年预算安排0元,与上年持平,原因是我部门无此项费预算用安排;
2.公务接待费2026年预算安排0.59万元,比上年减少0.05万元,与上年下降7.8%,原因是严格执行厉行节约政策,缩减公务接待规模和严控接待标准,预算安排只减不增;
3.公务用车购置费及运行费2026年预算安排0元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0元,与上年持平,原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2026年预算安排0元,比上年持平,原因为我部门无公务用车,无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算。
九、2023年度国有资本经营预算情况
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2026年我部门机关运行经费预算12.68万元,比上年减少7.67万元,下降37.69%,原因是人员变动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0万元,其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
我部门2026年政府购买服务预算总金额0万元,其中:一般公共预算拨款0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2026年12月31日,我部门没有在编公务用车车辆。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及城中区本级项目5个,预算资金333.7万元。其中:电子政务外网二期项目,年度绩效目标是做好城中区电子政务外网二期项目建设工作,相继完成机房核心数据配置、互联网出口带宽升级、替换等项目,同时认真做好政务外网的运行与维护工作,加强监管,确保我区电子政务外网整体运行安全、稳定; 数据指标是电子政务外网链接的村级单位个数,指标值:大于等于30个;质量指标是电子政务外网二期项目建设完成率,指标值:大于等于95%;成本指标是预算完成率,指标值:大于等于95%;时效指标是网络运行鼓掌解决时间,指标值:小于等于3小时;社会效益指标是村一级单位电子政务外网链接率,指标值:大于等于95%;满意度指标是服务对象的满意程度,指标值:大于等于95%。其他项目绩效目标情况详见表12(涉密项目除外)。
第三部分:名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分:工信局2026年部门预算报表
另见附件:城中区工信局2026年部门预算公开表。
(信息员:陈思 审核领导:梁波 联系电话:0772-2819283)
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:工信局2026年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:工信局2026年部门预算报表
第一部分:工信局部门概况
一、主要职责
(一)负责全区工业经济、中小企业和信息化发展的统筹协调。
(二)监测分析工业、信息产业运行态势,统计并发布相关信息,加强预测预警和信息引导,调节工业经济运行,协调解决运行中的矛盾问题。
(三)推进新兴产业发展和产业调整升级。
(四)负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模、方向的建议。
(五)负责全区技术改造投资管理工作;研究拟订推进产业技术进步、企业技术创新、信息化和工业化融合的政策。
(六)参与全区工业和信息化领域的节能减排工作。
(七)实施工业和信息化领域行业管理。
(八)协助指导工业和信息化领域的外资利用工作。
(九)负责推进工业企业服务工作体系建设。
(十)负责民营经济、中小企业发展的综合指导与协调。
(十一)组织实施信息化行业技术规范和标准。
(十二)负责协调维护全区信息安全及保障体系建设。
(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
城中区工信局为行政编制单位。无二层机构。现有在职在编人数4人,聘用人员3人。
第二部分:工信局2026年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2026年收支预算总计417.69万元,比上年增加187.7万元,比上年增长81.6%。2026年收入总体增加的主要原因:项目支出增多。收入包括:一般公共预算拨款本级资金417.69万元,比上年增加187.7万元,比上年增长81.6%。支出包括:科学技术支出268.54万元;文化旅游体育与传媒支出预算1万元;社会保障和就业支出预算11.16万元;卫生健康支出预算6.5万元;资源勘探工业信息等支出124.1万元;住房保障支出预算6.39万元。
二、部门收入总体情况说明
2026年收入预算总计417.69万元,比上年增加187.7万元,比上年增长81.6%,主要原因:项目支出增多。
二、部门支出总体情况说明
2026年支出预算总计417.69万元,比上年增加187.7万元,比上年增长81.6%,主要原因:项目支出增多。按支出结构分类划分,其中:基本支出83.99万元,占支出总预算20.11%,比上年减少59.33万元,比上年下降41.4%;项目支出333.7万元,占支出总预算79.89%,比上年增加247.03万元,比上年增长285.02%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年财政拨款收支预算总计417.69万元,比上年增加187.7万元,比上年增长81.6%。2026年财政拨款收入总体增加的主要原因:项目支出增加。收入包括:一般公共预算拨款本级资金417.69万元,比上年增加187.7万元,比上年增长81.6%。支出包括:(1)科学技术支出预算268.54万元,占支出总预算64.29%(2)文化旅游体育与传媒支出预算1万元,占支出总预算0.24%(2)社会保障和就业支出预算11.16万元,占支出总预算2.67%;比上年减少7.85万元,比上年下降41.29%。(3)卫生健康支出预算6.5万元,占支出总预算1.56%;比上年减少4.69万元,比上年下降41.91%。(4)资源勘探工业信息等支出124.1万元,占支出总预算29.71%;比上年减少46.51万元,比上年下降27.26%。(5)住房保障支出预算6.39万元,占支出总预算1.53%;比上年减少4.34万元,比上年下降40.45%。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年部门一般公共预算拨款支出417.69万元,其中:基本支出83.99万元,项目支出333.7万元。具体支出预算如下:
(一)资源勘探工业信息支出(类)工业和信息产业(款)行政运行(项)支出59.94万元,全部为基本支出。主要用于:区工信局为保证日常运转发生的基本支出,如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出,按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)资源勘探工业信息支出(类)工业和信息产业(款)一般行政管理事务(项)支出15万元,全部为项目支出。主要用于:区工信局各项财政工作任务、财政事业发展发生的项目支出。
(三)资源勘探工业信息支出(类)工业和信息产业(款)工程建设及运行维护(项)支出49.16万元,全部为项目支出。主要用于:区工信局用于工程建设及运行维护方面的支出。
(四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出1万元,全部为项目支出。主要用于:区工信局其他文化和旅游支出方面的支出。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出3.79万元,全部为基本支出。主要用于:区工信局的基本医疗保险支出。
(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出2.70万元,全部为基本支出。主要用于:区工信局的公务员医疗补助支出。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出6.39万元,全部为基本支出。主要用于:区工信局在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出7.44万元,全部为基本支出。主要用于:区工信局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出3.72万元,全部为基本支出。主要用于:区财政局机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(十)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出268.54万元,全部为项目支出。主要用于:园区办工作经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出83.99万元,占支出总预算20.11%,比上年减少59.33万元,比上年下降41.4%,其中:
(一)人员经费71.31万元,按经济科目分类划分,基本工资19.36万元,津贴补贴13.57万元,奖金14.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费7.44万元,职业年金缴费3.72万元,职工基本医疗保险缴费3.7万元,公务员医疗补助缴费2.7万元,其他社会保障缴费0.09万元,住房公积金6.39万元。
(二)公用经费12.68万元,按经济科目分类划分,办公费1.33万元,印刷费0.20万元,水费0.12万元,电费0.52万元,邮电费0.92万元,物业管理费0.08万元,差旅费1.68万元,维修(护)费0.26万元,会议费0.22万元,培训费0.10万元,公务接待费0.59万元,工会经费1.12万元,其他交通费用3.42万元,其他商品和服务支出2.10万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.59万元,比上年减少0.05万元,与上年下降7.8%。其中:
1.因公出国(境)费2024年预算安排0元,与上年持平,原因是我部门无此项费预算用安排;
2.公务接待费2026年预算安排0.59万元,比上年减少0.05万元,与上年下降7.8%,原因是严格执行厉行节约政策,缩减公务接待规模和严控接待标准,预算安排只减不增;
3.公务用车购置费及运行费2026年预算安排0元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0元,与上年持平,原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2026年预算安排0元,比上年持平,原因为我部门无公务用车,无此项费预算用安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算。
九、2023年度国有资本经营预算情况
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2026年我部门机关运行经费预算12.68万元,比上年减少7.67万元,下降37.69%,原因是人员变动。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0万元,其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
我部门2026年政府购买服务预算总金额0万元,其中:一般公共预算拨款0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2026年12月31日,我部门没有在编公务用车车辆。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及城中区本级项目5个,预算资金333.7万元。其中:电子政务外网二期项目,年度绩效目标是做好城中区电子政务外网二期项目建设工作,相继完成机房核心数据配置、互联网出口带宽升级、替换等项目,同时认真做好政务外网的运行与维护工作,加强监管,确保我区电子政务外网整体运行安全、稳定; 数据指标是电子政务外网链接的村级单位个数,指标值:大于等于30个;质量指标是电子政务外网二期项目建设完成率,指标值:大于等于95%;成本指标是预算完成率,指标值:大于等于95%;时效指标是网络运行鼓掌解决时间,指标值:小于等于3小时;社会效益指标是村一级单位电子政务外网链接率,指标值:大于等于95%;满意度指标是服务对象的满意程度,指标值:大于等于95%。其他项目绩效目标情况详见表12(涉密项目除外)。
第三部分:名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分:工信局2026年部门预算报表
另见附件:城中区工信局2026年部门预算公开表。
(信息员:陈思 审核领导:梁波 联系电话:0772-2819283)
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