柳州市城中区互联网舆情中心2026年部门预算公开
柳州市城中区互联网舆情中心2026年部门预算公开
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:2026年度单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:区互联网舆情中心2026年单位预算报表
第一部分:区互联网舆情中心单位概况
一、主要职责
做好互联网舆情中心日常统筹协调工作,网络舆情、网络安全应急处置工作,网络舆情搜集和研判报送工作,受理处置反馈有关部门和社会公众对网上违法和不良信息的举报,做好技术保障工作内容,完成区互联网舆情中心、区委网信办交办的其他业务。
二、机构设置情况
城中区互联网舆情中心,有事业编制3名,现实有事业编制人员3名、聘用制人员3名。
第二部分:2026年度单位预算情况说明
一、单位收支总体情况的说明
2026年收支预算总计69.98万元,比上年增加14.19万元,同比增长25.43%。2026年收支总体增加的主要原因:上级任务调整,为保证绩效达标增加预算支出。收入包括:2026年收入预算总计69.98万元,比上年增加14.19万元,同比增长25.43%,其中本级一般公共预算拨款66.98万元。支出包括:2026年支出预算总计69.98万元,比上年增加14.19万元,同比增长25.43%。支出包括:一般公共服务支出预算59.89万元;社会保障和就业支出预算4.62万元;卫生健康支出预算1.68万元,住房保障支出预算3.79万元。
二、单位收入总体情况说明
2026年收入预算总计69.98万元,比上年增加14.19万元,同比增长25.43%。2026年收入总体增加的主要原因:上级任务调整,为保证绩效达标增加预算支出。
三、单位支出总体情况说明
2026年支出预算总计69.98万元,比上年增加14.19万元,同比增长25.43%,支出总体增加的主要原因:与收入增加的原因相同。其中:基本支出47万元,占支出总预算67.16%,比上年增加10.21万元,同比增长27.75%;项目支出22.98万元,占支出总预算32.84%,比上年增加3.98万元,同比增长20.95%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年财政拨款收支预算总计69.98万元,比上年增加14.19万元,同比增长25.43%,总体增加的主要原因:上级任务调整,为保证绩效达标增加预算支出。
收入包括:一般公共预算拨款本级资金69.98万元;支出包括:(1)一般公共服务支出预算59.89万元,占支出总预算85.58%,比上年增加10.88万元,同比增长22.20%;(2)社会保障和就业支出预算4.62万元,占支出预算6.6%,比上年增加1.29万元,同比增长38.74%;(3)卫生健康支出预算1.68万元,占总体支出2.4%,比上年增加0.5万元,同比增长42.37%;(4)住房保障支出预算3.79万元,占总体支出5.4%,比上年增加1.52万元,同比增长5.42%。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年部门一般公共预算拨款支出总计69.98万元其中:基本支出47万元,项目支出22.98万元。具体支出预算如下:
(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出36.91万元,全部为基本支出。主要用于:区互联网舆情中心为保证日常运转发生的基本支出,如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出,按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出3.08万元,全部为基本支出。主要用于:区互联网舆情中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出1.54万元,全部为基本支出。主要用于:区互联网舆情中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出1.68万元,全部为基本支出。主要用于:区互联网舆情中心机关的基本医疗保险支出。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出3.79万元,全部为基本支出。主要用于:区互联网舆情中心机关在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出总计47万元,占一般公共预算67.16%,比上年增加10.21万元,同比增长27.75%,增长原因为实习期人员转正,人员经费增加。其中:
(一)人员经费42.27万元,按经济科目分类划分:基本工资11.37万元,津贴补贴0.58万元,绩效工资20.24万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.08万元,职业年金缴费1.54万元,职工基本医疗保险缴费1.54万元,其他社会保障缴费0.13万元,住房公积金3.79万元。
(二)公用经费4.73万元,按经济科目分类划分:办公费0.49万元,印刷费0.09万元,水费0.08万元,电费0.24万元,邮电费0.20万元,物业管理费0.06万元,差旅费0.99万元,维修(护)费0.12万元,会议费0.1万元,培训费0.06万元,公务接待费0.06万元,工会经费0.70万元,其他商品和服务支出1.56万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2026年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.21万元,与上年相比增加0.17万元,同比增长425%。
其中:
(一)因公出国(境)费0元,与上年持平,原因是我单位无此项费预算用安排;
(二)公务接待费0.06万元,与上年相比增加0.02万元,原因上级任务调整,接待需求增加;
(三)公务用车购置费及运行费0元,同比减0元,同比下降0%,其中:
公务用车运行维护费0元,同比减0 元,同比下降0%,原因为我单位无此项费预算用安排。
公务用车购置费0元,同比减0元,同比下降0%,原因是我单位无此项费预算用安排。
(四)会议费0.1万元,与上年相比增加0.1万元,同比增长100%,原因是:上级任务调整,会议需求增加;
(五)培训费0.06万元,与上年相比增加0.02万元,同比增加50%,原因是:上年预算编制不足,执行中频繁调剂,本年度据实调整。
八、2026年度政府性基金支出预算情况
2026年我单位无政府性基金预算支出。
九、2026年度国有资本经营预算情况
2026年我单位无国有资本经营收支预算安排。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2026年本单位的机关运行经费预算共4.73万元,与上年相比增加1.48万元,同比增长45.54%,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购及购买服务预算安排情况说明
2026年本单位无政府采购预算及政府购买服务预算。
(三)国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日,本单位没有在编公务用车车辆。
(五)重点项目预算绩效目标情况说明
2026年我单位预算绩效目标公开的是项目绩效目标公开表。我单位预算项目为1个,预算金额为22.98万元。我单位无符合要求公开的绩效目标。
第三部分:名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分:区互联网舆情中心2026年单位预算报表
另见附件:柳州市城中区互联网舆情中心2026年单位预算公开表。
(信息员:周柳言 审核:曾馥郁 电话:0772-2812526)
柳州市城中区互联网舆情中心2026年部门预算公开
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:2026年度单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:区互联网舆情中心2026年单位预算报表
第一部分:区互联网舆情中心单位概况
一、主要职责
做好互联网舆情中心日常统筹协调工作,网络舆情、网络安全应急处置工作,网络舆情搜集和研判报送工作,受理处置反馈有关部门和社会公众对网上违法和不良信息的举报,做好技术保障工作内容,完成区互联网舆情中心、区委网信办交办的其他业务。
二、机构设置情况
城中区互联网舆情中心,有事业编制3名,现实有事业编制人员3名、聘用制人员3名。
第二部分:2026年度单位预算情况说明
一、单位收支总体情况的说明
2026年收支预算总计69.98万元,比上年增加14.19万元,同比增长25.43%。2026年收支总体增加的主要原因:上级任务调整,为保证绩效达标增加预算支出。收入包括:2026年收入预算总计69.98万元,比上年增加14.19万元,同比增长25.43%,其中本级一般公共预算拨款66.98万元。支出包括:2026年支出预算总计69.98万元,比上年增加14.19万元,同比增长25.43%。支出包括:一般公共服务支出预算59.89万元;社会保障和就业支出预算4.62万元;卫生健康支出预算1.68万元,住房保障支出预算3.79万元。
二、单位收入总体情况说明
2026年收入预算总计69.98万元,比上年增加14.19万元,同比增长25.43%。2026年收入总体增加的主要原因:上级任务调整,为保证绩效达标增加预算支出。
三、单位支出总体情况说明
2026年支出预算总计69.98万元,比上年增加14.19万元,同比增长25.43%,支出总体增加的主要原因:与收入增加的原因相同。其中:基本支出47万元,占支出总预算67.16%,比上年增加10.21万元,同比增长27.75%;项目支出22.98万元,占支出总预算32.84%,比上年增加3.98万元,同比增长20.95%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年财政拨款收支预算总计69.98万元,比上年增加14.19万元,同比增长25.43%,总体增加的主要原因:上级任务调整,为保证绩效达标增加预算支出。
收入包括:一般公共预算拨款本级资金69.98万元;支出包括:(1)一般公共服务支出预算59.89万元,占支出总预算85.58%,比上年增加10.88万元,同比增长22.20%;(2)社会保障和就业支出预算4.62万元,占支出预算6.6%,比上年增加1.29万元,同比增长38.74%;(3)卫生健康支出预算1.68万元,占总体支出2.4%,比上年增加0.5万元,同比增长42.37%;(4)住房保障支出预算3.79万元,占总体支出5.4%,比上年增加1.52万元,同比增长5.42%。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年部门一般公共预算拨款支出总计69.98万元其中:基本支出47万元,项目支出22.98万元。具体支出预算如下:
(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出36.91万元,全部为基本支出。主要用于:区互联网舆情中心为保证日常运转发生的基本支出,如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出,按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出3.08万元,全部为基本支出。主要用于:区互联网舆情中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出1.54万元,全部为基本支出。主要用于:区互联网舆情中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出1.68万元,全部为基本支出。主要用于:区互联网舆情中心机关的基本医疗保险支出。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出3.79万元,全部为基本支出。主要用于:区互联网舆情中心机关在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出总计47万元,占一般公共预算67.16%,比上年增加10.21万元,同比增长27.75%,增长原因为实习期人员转正,人员经费增加。其中:
(一)人员经费42.27万元,按经济科目分类划分:基本工资11.37万元,津贴补贴0.58万元,绩效工资20.24万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.08万元,职业年金缴费1.54万元,职工基本医疗保险缴费1.54万元,其他社会保障缴费0.13万元,住房公积金3.79万元。
(二)公用经费4.73万元,按经济科目分类划分:办公费0.49万元,印刷费0.09万元,水费0.08万元,电费0.24万元,邮电费0.20万元,物业管理费0.06万元,差旅费0.99万元,维修(护)费0.12万元,会议费0.1万元,培训费0.06万元,公务接待费0.06万元,工会经费0.70万元,其他商品和服务支出1.56万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2026年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.21万元,与上年相比增加0.17万元,同比增长425%。
其中:
(一)因公出国(境)费0元,与上年持平,原因是我单位无此项费预算用安排;
(二)公务接待费0.06万元,与上年相比增加0.02万元,原因上级任务调整,接待需求增加;
(三)公务用车购置费及运行费0元,同比减0元,同比下降0%,其中:
公务用车运行维护费0元,同比减0 元,同比下降0%,原因为我单位无此项费预算用安排。
公务用车购置费0元,同比减0元,同比下降0%,原因是我单位无此项费预算用安排。
(四)会议费0.1万元,与上年相比增加0.1万元,同比增长100%,原因是:上级任务调整,会议需求增加;
(五)培训费0.06万元,与上年相比增加0.02万元,同比增加50%,原因是:上年预算编制不足,执行中频繁调剂,本年度据实调整。
八、2026年度政府性基金支出预算情况
2026年我单位无政府性基金预算支出。
九、2026年度国有资本经营预算情况
2026年我单位无国有资本经营收支预算安排。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2026年本单位的机关运行经费预算共4.73万元,与上年相比增加1.48万元,同比增长45.54%,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购及购买服务预算安排情况说明
2026年本单位无政府采购预算及政府购买服务预算。
(三)国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日,本单位没有在编公务用车车辆。
(五)重点项目预算绩效目标情况说明
2026年我单位预算绩效目标公开的是项目绩效目标公开表。我单位预算项目为1个,预算金额为22.98万元。我单位无符合要求公开的绩效目标。
第三部分:名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分:区互联网舆情中心2026年单位预算报表
另见附件:柳州市城中区互联网舆情中心2026年单位预算公开表。
(信息员:周柳言 审核:曾馥郁 电话:0772-2812526)
微信公众号