城中区退役军人服务中心2026年单位预算公开

来源: 柳州市退役军人事务局  |   发布日期: 2026-03-25 16:50      

城中区退役军人服务中心2026年单位预算公开

  

第一部分:单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:退役军人服务中心2026年度单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:退役军人服务中心2026年单位预算报表


第一部分:退役军人服务中心单位概况

一、主要职责

(一)协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训;

(二)协助做好本级辖区单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作;

(三)协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待来信办理、网上信访和电话信访,上级领导、部门交办信访事项,落实信访事项首办责任,依法及时就地化解矛盾问题,有条件的辖区可开展心理疏导、法律服务等工作;

(四)搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作,把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人;

(五)全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展,以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况;

(六)当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员,就近听取诉求,突出面对面、个性化、一对一服务,主动登门入户宣传讲政策、解决问题,送立功喜报、悬挂光荣牌;

(七)结合八一、春节等节日,以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,及时开展走访慰问;

(八)完成本区退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置情况

城中区退役军人服务中心,为公益一类全额拨款事业单位,2020年加挂城中区退役军人信息数据中心牌子,核定全额拨款事业编制共5,其中设主任1

第二部分:城中区退役军人服务中心2026

单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年收支预算总计93.67万元,同比减少0.57万元,同比下降0.6%原因是人员变动。收入包括:一般公共预算拨款本级资金93.67万元,同比减少0.57万元,同比下降0.6%。支出包括:(1)社会保障和就业支出预算82.58万元,同比减少1.92万元,同比下降2.27%。(2)卫生健康支出预算3.4万元,同比增加0.1万元,同比增长3.03%。(3)住房保障支出预算7.69万元,同比增加1.24万元,同比增长19.22%

二、单位收入总体情况说明

2026年收支预算总计93.67万元,同比减少0.57万元,同比下降0.6%原因是人员变动。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总计93.67万元,同比减少0.57万元,同比下降0.6%原因是人员变动。按支出结构分类划分,其中:基本支出93.67万元,占总预算支出100%同比减少0.57万元,同比下降0.6%

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收支预算总计93.67万元,同比减少0.57万元,同比下降0.6%原因是人员变动。收入包括:一般公共预算拨款本级资金93.67万元,同比减少0.57万元,同比下降0.6%。支出包括:(1)社会保障和就业支出预算82.58万元,同比减少1.92万元,同比下降2.27%。(2)卫生健康支出预算3.4万元,同比增加0.1万元,同比增长3.03%。(3)住房保障支出预算7.69万元,同比增加1.24万元,同比增长19.22%

五、一般公共预算支出情况说明

本单位2026年一般公共预算支出总计93.67万元,同比减少0.57万元,同比下降0.6%原因是人员变动。具体支出预算如下:

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出6.26万元,全部为基本支出。主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出3.13万元,全部为基本支出。主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(三)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)支出73.19万元,全部为基本支出。主要用于:保证日常运转发生的基本支出,如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出,按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出3.4万元,全部为基本支出。主要用于:事业单位在编人员的基本医疗保险支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出7.69万元,全部为基本支出。主要用于:事业单位在职人员的单位缴纳部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出总计93.67万元,同比减少0.57万元,同比下降0.6%原因是人员变动。其中:

(一)人员经费85.55万元,按经济科目分类划分,基本工资23.04万元,津贴补贴0.96万元,绩效工资41.08万元,机关事业单位基本养老保险缴费6.26万元机关事业单位职业年金缴费3.13万元职工基本医疗保险缴费3.13元,其他社会保障缴费0.27万元,住房公积金7.69万元。

(二)公用经费8.12万元,按经济科目分类划分,办公费0.81万元,印刷费0.15万元,水费0.13万元,电费0.4万元,邮电费0.33万元,物业管理费0.1万元,差旅费1.65万元,维修(护)费0.2万元,会议费0.16万元,培训费0.09万元,公务接待费0.1万元,工会经费1.4万元,其他商品和服务支出2.6万元。

七、一般公共预算三公经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.1万元,上年减少0.02万元原因是人员变动。具体如下:

1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.1万元,上年减少0.02万元

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,与上年持平。

公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

    2026年本单位运行经费预算共8.12万元,比上年减少1.35万元,同比下降14.26%原因是人员变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2026年部门预算无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

截至20251231日,我部门没有在编公务用车车辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年本单位为二层单位,只有基本支出,暂时未安排项目支出预算,故无项目绩效目标公开信息。

第三部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。(十三)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分:退役军人服务中心2026年预算公开报表

另见附件:城中区退役军人服务中心2026年单位预算公开表。

  

(信息员:韦笑 审核领导:陈庆文  联系电话:2021322)


×
×
2026
城中区退役军人服务中心2026年单位预算公开
  发布日期:2026-03-25 16:50  来源:柳州市退役军人事务局

城中区退役军人服务中心2026年单位预算公开

  

第一部分:单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:退役军人服务中心2026年度单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:退役军人服务中心2026年单位预算报表


第一部分:退役军人服务中心单位概况

一、主要职责

(一)协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训;

(二)协助做好本级辖区单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作;

(三)协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待来信办理、网上信访和电话信访,上级领导、部门交办信访事项,落实信访事项首办责任,依法及时就地化解矛盾问题,有条件的辖区可开展心理疏导、法律服务等工作;

(四)搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作,把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人;

(五)全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展,以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况;

(六)当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员,就近听取诉求,突出面对面、个性化、一对一服务,主动登门入户宣传讲政策、解决问题,送立功喜报、悬挂光荣牌;

(七)结合八一、春节等节日,以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,及时开展走访慰问;

(八)完成本区退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置情况

城中区退役军人服务中心,为公益一类全额拨款事业单位,2020年加挂城中区退役军人信息数据中心牌子,核定全额拨款事业编制共5,其中设主任1

第二部分:城中区退役军人服务中心2026

单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年收支预算总计93.67万元,同比减少0.57万元,同比下降0.6%原因是人员变动。收入包括:一般公共预算拨款本级资金93.67万元,同比减少0.57万元,同比下降0.6%。支出包括:(1)社会保障和就业支出预算82.58万元,同比减少1.92万元,同比下降2.27%。(2)卫生健康支出预算3.4万元,同比增加0.1万元,同比增长3.03%。(3)住房保障支出预算7.69万元,同比增加1.24万元,同比增长19.22%

二、单位收入总体情况说明

2026年收支预算总计93.67万元,同比减少0.57万元,同比下降0.6%原因是人员变动。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总计93.67万元,同比减少0.57万元,同比下降0.6%原因是人员变动。按支出结构分类划分,其中:基本支出93.67万元,占总预算支出100%同比减少0.57万元,同比下降0.6%

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收支预算总计93.67万元,同比减少0.57万元,同比下降0.6%原因是人员变动。收入包括:一般公共预算拨款本级资金93.67万元,同比减少0.57万元,同比下降0.6%。支出包括:(1)社会保障和就业支出预算82.58万元,同比减少1.92万元,同比下降2.27%。(2)卫生健康支出预算3.4万元,同比增加0.1万元,同比增长3.03%。(3)住房保障支出预算7.69万元,同比增加1.24万元,同比增长19.22%

五、一般公共预算支出情况说明

本单位2026年一般公共预算支出总计93.67万元,同比减少0.57万元,同比下降0.6%原因是人员变动。具体支出预算如下:

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出6.26万元,全部为基本支出。主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出3.13万元,全部为基本支出。主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(三)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)支出73.19万元,全部为基本支出。主要用于:保证日常运转发生的基本支出,如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出,按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出3.4万元,全部为基本支出。主要用于:事业单位在编人员的基本医疗保险支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出7.69万元,全部为基本支出。主要用于:事业单位在职人员的单位缴纳部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出总计93.67万元,同比减少0.57万元,同比下降0.6%原因是人员变动。其中:

(一)人员经费85.55万元,按经济科目分类划分,基本工资23.04万元,津贴补贴0.96万元,绩效工资41.08万元,机关事业单位基本养老保险缴费6.26万元机关事业单位职业年金缴费3.13万元职工基本医疗保险缴费3.13元,其他社会保障缴费0.27万元,住房公积金7.69万元。

(二)公用经费8.12万元,按经济科目分类划分,办公费0.81万元,印刷费0.15万元,水费0.13万元,电费0.4万元,邮电费0.33万元,物业管理费0.1万元,差旅费1.65万元,维修(护)费0.2万元,会议费0.16万元,培训费0.09万元,公务接待费0.1万元,工会经费1.4万元,其他商品和服务支出2.6万元。

七、一般公共预算三公经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.1万元,上年减少0.02万元原因是人员变动。具体如下:

1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.1万元,上年减少0.02万元

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,与上年持平。

公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

    2026年本单位运行经费预算共8.12万元,比上年减少1.35万元,同比下降14.26%原因是人员变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2026年部门预算无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

截至20251231日,我部门没有在编公务用车车辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年本单位为二层单位,只有基本支出,暂时未安排项目支出预算,故无项目绩效目标公开信息。

第三部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。(十三)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分:退役军人服务中心2026年预算公开报表

另见附件:城中区退役军人服务中心2026年单位预算公开表。

  

(信息员:韦笑 审核领导:陈庆文  联系电话:2021322)

版权所有:广西壮族自治区柳州市城中区人民政府主办

柳州市城中区发展和改革局承办

网站信箱:czqgxj@126.com

桂公网安备:45020202000127号

备案号:桂ICP备:12003747