城中区疾病预防控制中心2026年单位预算公开
目 录
第一部分:城中区疾病预防控制中心单位概况
一、 单位主要职能
二、 机构设置情况
第二部分:城中区疾病预防控制中心2026年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:城中区疾病预防控制中心2026年单位预算公开报表
第一部分:城中区疾病预防控制中心单位概况
一、单位主要职能
(一)负责预防与控制传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等工作;负责免疫规划、消毒与病媒生物防治工作。
(二)负责突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置。
(三)负责疾病及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,
收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。
(四)负责健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、放射性、环境性和学校卫生等疾病的监测评价及流行病学调查,开展公众健康和营养监测与评价,提出干预策略与措施;开展皮肤与性病的防治等工作。
(五)负责健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预。
(六)开展疾病预防控制科学技术管理、应用研究与技术推广(疫苗临床研究及其他与业务相关科研项目)等。
(七)承担主管行政部门委托的卫生健康领域法律法规规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查等执法职能。协助主管行政部门在法定职权范围内实施行政强制措施。统一承担卫生监督行政执法工作,依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、托幼(托育)机构卫生等卫生健康综合监督执法工作,查处违法行为。
(八)开展经常性卫生监督检查,组织现场卫生监测采样,
向社会公布卫生监督、监测情况;开展食品安全风险监测、分析,参与食品安全地方标准制定修订、企业标准备案管理,开展食品安全标准跟踪评价,组织开展食品安全标准宣贯工作。
(九)对新建、扩建和改建的建设项目的选址、设计和施工进行预防性卫生监督。
(十)负责对重大疫情、公共卫生突发事件和违反卫生法律法规的行为进行调查取证,提出处置意见,进行案件查处工作。
(十一)协助主管行政部门处理对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报;负责收集、核实、汇总和上报全区卫生监督信息。
(十二)开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询服务,
负责对辖区基层医疗卫生机构进行培训和业务指导;负责对卫生监督员进行法律知识和业务的培训工作;对全区卫生监督协管工作进行业务指导、考评;协助统筹全区的卫生健康随机监督抽查工作,以及与其他部门开展的联合抽查工作。
(十三)完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
城中区疾病预防控制中心是隶属于城中区卫生健康局的全额拨款事业单位,现有在职在编人数34人,聘用人员1人。
第二部分:城中区疾病预防控制中心2026年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2026年收支预算总计625.71万元,比上年减少169.76万元,比上年下降21.34%。2026年收入总体减少的主要原因:本年度减少项目投入。收入包括:一般公共预算拨款本级资金625.71万元,比上年减少169.76万元,比上年下降21.34%。支出包括:社会保障和就业支出预算62.21万元;卫生健康支出预算515.40万元;住房保障支出预算48.10万元。
二、单位收入总体情况说明
2026年收入预算总计625.71万元,比上年减少169.76万元,比上年下降21.34%。2026年收入总体减少的主要原因:本年度减少项目投入。收入包括:一般公共预算拨款本级资金625.71万元,比上年减少169.76万元,比上年下降21.34%。
三、单位支出总体情况说明
2026年收入预算总计625.71万元,比上年减少169.76万元,比上年下降21.34%,主要原因:本年度减少项目支出。按支出结构分类划分,其中:基本支出599.71万元,占支出总预算95.84%,比上年增加51.57万元,比上年增长9.41%;项目支出26万元,占支出总预算4.16%。比上年减少221.33万元,比上年下降89.49%。2026年项目支出减少的主要原因:本年度减少项目支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年收入预算总计625.71万元,比上年减少169.76万元,比上年下降21.34%,主要原因:本年度减少项目投入。收入包括:一般公共预算拨款本级资金625.71万元,比上年减少169.76万元,比上年下降21.34%。支出包括:(1)社会保障和就业支出预算62.21万元,占支出总预算9.94%;比上年增加6.99万元,比上年增长12.66%。(2)卫生健康支出515.40万元,占支出总预算82.37%。比上年减少了187.35万元,比上年下降了26.66%。(3)住房保障支出48.10万元,占支出总预算7.69%,比上年增加10.59万元,比上年增长28.23%。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计625.71万元,按支出结构划分:基本支出599.71万元,项目支出26万元。具体支出预算如下:
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)41.47万元,全部为基本支出。主要用于:区疾控中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)20.74万元,全部为基本支出。主要用于:城中区疾病预防控制中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)468.86万元,基本支出为466.86万元,项目支出为2万元。主要用于:基本支出为城中区疾病预防控制中心为保证日常运转发生的基本支出,如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出,按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。项目支出为在编其他用车(特种车辆)运行维护费支出。
(四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)6万元。全部为项目支出。主要用于:开展卫生监督双随机检查项目工作任务的支出。
(五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)8万元,全部为项目支出。主要用于:城中区疾病预防控制中心疫苗冷链储存运输设备日常运行维护项目支出。
(六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)10万元。全部为项目支出。主要用于:城中区疾病预防控制中心处理突发公共卫生事件支出。
(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)22.54万元。全部为基本支出。主要用于:城中区疾病预防控制中心的基本医疗保险支出。
(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出48.10万元,全部为基本支出。主要用于:城中区疾病预防控制中心在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出599.71万元,占支出总预算95.84%,比上年增加51.57万元,比上年增长9.41%。其中:
(一)人员经费540.42万元,按经济科目分类划分,基本工资147.46万元,津贴补贴19.37万元,绩效工资240.75万元,机关事业单位基本养老保险缴费41.47万元,职业年金缴费20.74万元,职工基本医疗保险缴费20.72万元,其他社会保障缴费1.81万元,住房公积金48.10万元。
(二)公用经费59.29万元,按经济科目分类划分,办公费5.54万元,印刷费1.02万元,水费0.85万元,电费2.72万元,邮电费2.21万元,物业管理费0.68万元,差旅费11.22万元,维修(护)费1.36万元,会议费1.09万元,培训费0.63万元,公务接待费0.67万元,工会经费8.83万元,公务用车运行维护费4.80万元,其他商品和服务支出17.67万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.47万元,比上年增加0.02万元,比上年增长0.37%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平,原因是我单位无此项费用预算安排。
2.公务接待费2026年预算安排0.67万元,比上年增加0.02万元,比上年增长3.08%。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排4.8万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平,原因是我单位无此项费用预算安排;
公务用车运行维护费2026年预算安排4.8万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年单位预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年单位预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明
2026年我单位事业单位相关运行经费预算59.29万元,比上年增加2.06万元,增长3.60%,原因是单位有新入职员工,经费预算增加。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出费用。
(二)政府采购预算安排情况说明
2026年我单位政府采购预算总金额5.9万元,其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购5.9万元。
我单位2026年政府购买服务预算总金额0万元,其中:一般公共预算拨款0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2026年12月31日,我单位共有在编公务用车3辆,在编其他用车(特种车辆)2辆。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2026年我单位预算绩效目标公开的项目共计4个,总金额为26万元,绩效目标已全部编制。重点项目为疾控-疫苗储存与冷链运转工作,预算资金为8万元,用于疫苗冷链储存运输设备日常运行维护工作。年度绩效目标是:完成疫苗储存及配送相关工作;数据指标是:按要求开展免疫规划管理及适龄儿童免疫规划疫苗接种服务,接种率指标达到国家有关要求;质量指标是:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%;成本指标是:资金到位率100%;时效指标是:2026年12月31日前完成各项工作的开展;社会效益指标是:辖区内免疫规划疫苗可预防传染病发病率(维持在较低水平);满意度指标是:群众满意度(≥80%)。其他项目具体绩效目标设置情况详见2026年单位预算公开表“表12”
第三部分:名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)事业单位相关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分:城中区疾病预防控制中心2026年预算公开报表
另见附件:城中区2026年单位预算公开表。
(信息员:彭小玉,审核领导:杜娟,联系方式:2803245)
目 录
第一部分:城中区疾病预防控制中心单位概况
一、 单位主要职能
二、 机构设置情况
第二部分:城中区疾病预防控制中心2026年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:城中区疾病预防控制中心2026年单位预算公开报表
第一部分:城中区疾病预防控制中心单位概况
一、单位主要职能
(一)负责预防与控制传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等工作;负责免疫规划、消毒与病媒生物防治工作。
(二)负责突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置。
(三)负责疾病及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,
收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。
(四)负责健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、放射性、环境性和学校卫生等疾病的监测评价及流行病学调查,开展公众健康和营养监测与评价,提出干预策略与措施;开展皮肤与性病的防治等工作。
(五)负责健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预。
(六)开展疾病预防控制科学技术管理、应用研究与技术推广(疫苗临床研究及其他与业务相关科研项目)等。
(七)承担主管行政部门委托的卫生健康领域法律法规规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查等执法职能。协助主管行政部门在法定职权范围内实施行政强制措施。统一承担卫生监督行政执法工作,依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、托幼(托育)机构卫生等卫生健康综合监督执法工作,查处违法行为。
(八)开展经常性卫生监督检查,组织现场卫生监测采样,
向社会公布卫生监督、监测情况;开展食品安全风险监测、分析,参与食品安全地方标准制定修订、企业标准备案管理,开展食品安全标准跟踪评价,组织开展食品安全标准宣贯工作。
(九)对新建、扩建和改建的建设项目的选址、设计和施工进行预防性卫生监督。
(十)负责对重大疫情、公共卫生突发事件和违反卫生法律法规的行为进行调查取证,提出处置意见,进行案件查处工作。
(十一)协助主管行政部门处理对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报;负责收集、核实、汇总和上报全区卫生监督信息。
(十二)开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询服务,
负责对辖区基层医疗卫生机构进行培训和业务指导;负责对卫生监督员进行法律知识和业务的培训工作;对全区卫生监督协管工作进行业务指导、考评;协助统筹全区的卫生健康随机监督抽查工作,以及与其他部门开展的联合抽查工作。
(十三)完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
城中区疾病预防控制中心是隶属于城中区卫生健康局的全额拨款事业单位,现有在职在编人数34人,聘用人员1人。
第二部分:城中区疾病预防控制中心2026年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2026年收支预算总计625.71万元,比上年减少169.76万元,比上年下降21.34%。2026年收入总体减少的主要原因:本年度减少项目投入。收入包括:一般公共预算拨款本级资金625.71万元,比上年减少169.76万元,比上年下降21.34%。支出包括:社会保障和就业支出预算62.21万元;卫生健康支出预算515.40万元;住房保障支出预算48.10万元。
二、单位收入总体情况说明
2026年收入预算总计625.71万元,比上年减少169.76万元,比上年下降21.34%。2026年收入总体减少的主要原因:本年度减少项目投入。收入包括:一般公共预算拨款本级资金625.71万元,比上年减少169.76万元,比上年下降21.34%。
三、单位支出总体情况说明
2026年收入预算总计625.71万元,比上年减少169.76万元,比上年下降21.34%,主要原因:本年度减少项目支出。按支出结构分类划分,其中:基本支出599.71万元,占支出总预算95.84%,比上年增加51.57万元,比上年增长9.41%;项目支出26万元,占支出总预算4.16%。比上年减少221.33万元,比上年下降89.49%。2026年项目支出减少的主要原因:本年度减少项目支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年收入预算总计625.71万元,比上年减少169.76万元,比上年下降21.34%,主要原因:本年度减少项目投入。收入包括:一般公共预算拨款本级资金625.71万元,比上年减少169.76万元,比上年下降21.34%。支出包括:(1)社会保障和就业支出预算62.21万元,占支出总预算9.94%;比上年增加6.99万元,比上年增长12.66%。(2)卫生健康支出515.40万元,占支出总预算82.37%。比上年减少了187.35万元,比上年下降了26.66%。(3)住房保障支出48.10万元,占支出总预算7.69%,比上年增加10.59万元,比上年增长28.23%。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计625.71万元,按支出结构划分:基本支出599.71万元,项目支出26万元。具体支出预算如下:
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)41.47万元,全部为基本支出。主要用于:区疾控中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)20.74万元,全部为基本支出。主要用于:城中区疾病预防控制中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)468.86万元,基本支出为466.86万元,项目支出为2万元。主要用于:基本支出为城中区疾病预防控制中心为保证日常运转发生的基本支出,如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出,按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。项目支出为在编其他用车(特种车辆)运行维护费支出。
(四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)6万元。全部为项目支出。主要用于:开展卫生监督双随机检查项目工作任务的支出。
(五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)8万元,全部为项目支出。主要用于:城中区疾病预防控制中心疫苗冷链储存运输设备日常运行维护项目支出。
(六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)10万元。全部为项目支出。主要用于:城中区疾病预防控制中心处理突发公共卫生事件支出。
(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)22.54万元。全部为基本支出。主要用于:城中区疾病预防控制中心的基本医疗保险支出。
(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出48.10万元,全部为基本支出。主要用于:城中区疾病预防控制中心在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出599.71万元,占支出总预算95.84%,比上年增加51.57万元,比上年增长9.41%。其中:
(一)人员经费540.42万元,按经济科目分类划分,基本工资147.46万元,津贴补贴19.37万元,绩效工资240.75万元,机关事业单位基本养老保险缴费41.47万元,职业年金缴费20.74万元,职工基本医疗保险缴费20.72万元,其他社会保障缴费1.81万元,住房公积金48.10万元。
(二)公用经费59.29万元,按经济科目分类划分,办公费5.54万元,印刷费1.02万元,水费0.85万元,电费2.72万元,邮电费2.21万元,物业管理费0.68万元,差旅费11.22万元,维修(护)费1.36万元,会议费1.09万元,培训费0.63万元,公务接待费0.67万元,工会经费8.83万元,公务用车运行维护费4.80万元,其他商品和服务支出17.67万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.47万元,比上年增加0.02万元,比上年增长0.37%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平,原因是我单位无此项费用预算安排。
2.公务接待费2026年预算安排0.67万元,比上年增加0.02万元,比上年增长3.08%。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排4.8万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平,原因是我单位无此项费用预算安排;
公务用车运行维护费2026年预算安排4.8万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年单位预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年单位预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明
2026年我单位事业单位相关运行经费预算59.29万元,比上年增加2.06万元,增长3.60%,原因是单位有新入职员工,经费预算增加。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出费用。
(二)政府采购预算安排情况说明
2026年我单位政府采购预算总金额5.9万元,其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购5.9万元。
我单位2026年政府购买服务预算总金额0万元,其中:一般公共预算拨款0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2026年12月31日,我单位共有在编公务用车3辆,在编其他用车(特种车辆)2辆。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2026年我单位预算绩效目标公开的项目共计4个,总金额为26万元,绩效目标已全部编制。重点项目为疾控-疫苗储存与冷链运转工作,预算资金为8万元,用于疫苗冷链储存运输设备日常运行维护工作。年度绩效目标是:完成疫苗储存及配送相关工作;数据指标是:按要求开展免疫规划管理及适龄儿童免疫规划疫苗接种服务,接种率指标达到国家有关要求;质量指标是:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%;成本指标是:资金到位率100%;时效指标是:2026年12月31日前完成各项工作的开展;社会效益指标是:辖区内免疫规划疫苗可预防传染病发病率(维持在较低水平);满意度指标是:群众满意度(≥80%)。其他项目具体绩效目标设置情况详见2026年单位预算公开表“表12”
第三部分:名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)事业单位相关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
第四部分:城中区疾病预防控制中心2026年预算公开报表
另见附件:城中区2026年单位预算公开表。
(信息员:彭小玉,审核领导:杜娟,联系方式:2803245)
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