城中区人大常委会2025年部门预算公开
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:人大常委会2025年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:人大常委会2025年部门预算报表
第一部分:人大常委会部门概况
一、主要职责
依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,区人大常委会行使以下职权:
(一)在本区范围内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
(三)召集区人民代表大会会议,在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
(四)讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
(五)根据区人民政府的建议,决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
(六)监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系区人大代表,组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
(七)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
(八)依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
(九)行使区人民代表大会授予的其他职权。
二、机构设置情况
城中区人大常委会现有机构为一室五委,分别是办公室、法制与内务司法委员会、财政经济委员会、教科文卫与民族工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会、代表工作委员会,其中财政经济委员会增挂预算工作委员会牌子,无下属二层机构。现有在职在编人数17人,聘用人员5人。常委会设主任1人,副主任4人,常委会组成人员29人。
第二部分:人大常委会2025年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2025年城中区人大常委会收支总预算安排464.19万元,比2024年478.19万元减少14万元,同比下降2.93%。减少主要原因:压减一般性支出。收入包括:一般公共预算拨款本级资金464.19万元,比上年减少14万元,比上年下降2.93%。支出包括:一般公共服务支出预算341.96万元;社会保障和就业支出预算56.39万元;卫生健康支出预算34.18万元,住房保障支出预算31.66万元。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入预算总计464.19万元,同比减少14万元,同比下降2.93%。2025年收入总体减少的主要原因:压减一般性支出。
三、部门支出总体情况说明
2025年支出预算总计464.19万元,比上年减少14万元,同比下降2.93%。主要原因:压减一般性支出,其中:基本支出428.86万元,占支出总预算92.39%,比上年增加9.46万元,比上年上升2.26%;项目支出35.33万元,占支出总预算7.61%,比上年减少23.44万元,比上年下降39.88%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收支预算均为464.19万元。比上年减少14万元,同比下降2.93%,2025年拨款收入总体减少的主要原因:压减一般性支出。收入包括:一般公共预算拨款本级资金464.49万元。支出包括:(1)一般公共服务支出预算341.96万元,占支出总预算73.67%;比上年减少6.75万元,同比下降1.94%。(2)社会保障和就业支出预算56.39万元,占支出总预算12.15%;比上年减少5.08万元,同比下降8.26%。(3)卫生健康支出预算34.18万元,占支出总预算7.36%;比上年减少3.07万元,同比下降8.24%。(4)住房保障支出预算31.66万元,占支出总预算6.82%;比上年增加0.92万元,同比上升2.99%。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年部门一般公共预算拨款支出464.19万元,其中:基本支出428.86万元,项目支出35.33万元。具体支出预算如下:
(一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出306.62万元,全部为基本支出。主要用于区人大机关的职工工资性支出和基本公用经费支出。
(二)一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)支出15.93万元,全部为项目支出。主要用于召开人民代表大会专项支出。
(三)一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)支出16万元,全部为项目支出。主要用于保障人大代表履行监督职能,开展视察调研及执法检查等监督工作的专项支出。
(四)一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)支出1万元,全部为项目支出。主要用于保障人大代表充分行使职权开展的各项培训专项支出。
(五)一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)支出2万元,全部为项目支出。主要用于补选代表工作经费及保障人大代表履职中心及联络站建设运行等方面的专项支出。
(六)一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项)支出0.4万元,全部为项目支出。主要用于人大信访工作方面的专项支出。
(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)37.6万元,全部为基本支出。主要用于区人大机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出18.8万元,全部为基本支出。主要用于区人大机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出18.68万元,全部为基本支出。主要用于区人大机关的基本医疗保险支出。
(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出15.5万元,全部为基本支出。主要用于区人大机关的公务员医疗补助支出。
(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出31.66万元,全部为基本支出。主要用于区人大机关在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出428.86万元,占支出总预算92.39%,比上年增加9.46万元,同比上升2.26%,其中:
(一)人员经费366.25万元,按经济科目分类划分,基本工资98.69万元,津贴补贴71.08万元,奖金68.90万元,机关事业单位基本养老保险缴费37.60万元,职业年金缴费18.80万元,职工基本医疗保险缴费18.45万元,公务员医疗补助缴费15.50万元,其他社会保障缴费0.23万元,住房公积金31.66万元。
(二)公用经费62.61万元,按经济科目分类划分,办公费6.95万元,印刷费1.02万元,水费0.6万元,电费2.21万元,邮电费4.89万元,物业管理费0.34万元,差旅费8.76万元,维修(护)费1.11万元,会议费1.16万元,培训费0.44万元,公务接待费0.47万元,工会经费5.52万元,福利费0.51万元,其他交通费用20.16万元,其他商品和服务支出8.5万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.47万元,比上年减少8.13万元,同比下降94.53%。具体如下:
1.因公出国(境)费0元,与去年持平,原因是我部门未安排此项预算;
2.公务接待费0.47万元,同比减少8.13万元,同比下降94.53%,原因是严格执行厉行节约政策,缩减公务接待规模和严控接待标准;
3.公务用车购置费及运行费2025年预算安排0元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0元,与上年持平,原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2025年预算安排0元,比上年持平,原因为我部门无公务用车,无此项费预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无国有资本经营预算安排
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2025年我部门机关的机关运行经费预算共62.61万元,比去年减少6.09万元,同比下降8.86%,原因是压减公用经费标准。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额9.31万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购9.31万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,我部门没有在编公务用车车辆。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及城中区本级项目11个,预算资金35.33万元。其中“人大会议”项目,围绕部门专项职能、年度工作任务及进度要求设置绩效目标,年度绩效目标是成功举办城中区第十三届人民代表大会第六次会议,确保会议议程顺利进行,各项决议得到有效通过。加强代表之间的沟通交流,提高代表参政议政的能力和水平。促进政府决策的科学化、民主化,增强政策执行的透明度和公信力。数量指标:会议出席率全体代表三分之二以上;提交有效意见建议不少于10件;决议通过率达到90%以上。质量指标:会议材料准备充分,内容准确无误。会议议程安排合理,时间控制得当。代表发言质量高,观点鲜明,有建设性。时效指标:会议按时召开,不延误。决议事项在规定时间内得到有效执行和反馈。成本指标:会议总支出控制在预算范围内,人均会议成本控制在合理水平,确保资金使用效率。经济效益指标:通过会议推动的经济发展。社会效益指标:会议对提升公众参与度和社会满意度的影响,会议对增强社会凝聚力和稳定性的作用。满意度指标:代表对会议组织、议程安排、会议成果的满意度调查及公众对会议成果及政府决策的满意度调查。其他项目绩效目标情况详见公开表12(涉密项目除外)。
第三部分:名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。(十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
(信息员:林源杰 审核人:陈庆文 电话:2826459)
第四部分:城中区人大常委会2025年部门预算报表
另见附件:城中区人大常委会2025年部门预算公开表
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:人大常委会2025年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:人大常委会2025年部门预算报表
第一部分:人大常委会部门概况
一、主要职责
依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,区人大常委会行使以下职权:
(一)在本区范围内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
(三)召集区人民代表大会会议,在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
(四)讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
(五)根据区人民政府的建议,决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
(六)监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系区人大代表,组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
(七)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
(八)依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
(九)行使区人民代表大会授予的其他职权。
二、机构设置情况
城中区人大常委会现有机构为一室五委,分别是办公室、法制与内务司法委员会、财政经济委员会、教科文卫与民族工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会、代表工作委员会,其中财政经济委员会增挂预算工作委员会牌子,无下属二层机构。现有在职在编人数17人,聘用人员5人。常委会设主任1人,副主任4人,常委会组成人员29人。
第二部分:人大常委会2025年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2025年城中区人大常委会收支总预算安排464.19万元,比2024年478.19万元减少14万元,同比下降2.93%。减少主要原因:压减一般性支出。收入包括:一般公共预算拨款本级资金464.19万元,比上年减少14万元,比上年下降2.93%。支出包括:一般公共服务支出预算341.96万元;社会保障和就业支出预算56.39万元;卫生健康支出预算34.18万元,住房保障支出预算31.66万元。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入预算总计464.19万元,同比减少14万元,同比下降2.93%。2025年收入总体减少的主要原因:压减一般性支出。
三、部门支出总体情况说明
2025年支出预算总计464.19万元,比上年减少14万元,同比下降2.93%。主要原因:压减一般性支出,其中:基本支出428.86万元,占支出总预算92.39%,比上年增加9.46万元,比上年上升2.26%;项目支出35.33万元,占支出总预算7.61%,比上年减少23.44万元,比上年下降39.88%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收支预算均为464.19万元。比上年减少14万元,同比下降2.93%,2025年拨款收入总体减少的主要原因:压减一般性支出。收入包括:一般公共预算拨款本级资金464.49万元。支出包括:(1)一般公共服务支出预算341.96万元,占支出总预算73.67%;比上年减少6.75万元,同比下降1.94%。(2)社会保障和就业支出预算56.39万元,占支出总预算12.15%;比上年减少5.08万元,同比下降8.26%。(3)卫生健康支出预算34.18万元,占支出总预算7.36%;比上年减少3.07万元,同比下降8.24%。(4)住房保障支出预算31.66万元,占支出总预算6.82%;比上年增加0.92万元,同比上升2.99%。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年部门一般公共预算拨款支出464.19万元,其中:基本支出428.86万元,项目支出35.33万元。具体支出预算如下:
(一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出306.62万元,全部为基本支出。主要用于区人大机关的职工工资性支出和基本公用经费支出。
(二)一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)支出15.93万元,全部为项目支出。主要用于召开人民代表大会专项支出。
(三)一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)支出16万元,全部为项目支出。主要用于保障人大代表履行监督职能,开展视察调研及执法检查等监督工作的专项支出。
(四)一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)支出1万元,全部为项目支出。主要用于保障人大代表充分行使职权开展的各项培训专项支出。
(五)一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)支出2万元,全部为项目支出。主要用于补选代表工作经费及保障人大代表履职中心及联络站建设运行等方面的专项支出。
(六)一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项)支出0.4万元,全部为项目支出。主要用于人大信访工作方面的专项支出。
(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)37.6万元,全部为基本支出。主要用于区人大机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出18.8万元,全部为基本支出。主要用于区人大机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出18.68万元,全部为基本支出。主要用于区人大机关的基本医疗保险支出。
(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出15.5万元,全部为基本支出。主要用于区人大机关的公务员医疗补助支出。
(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出31.66万元,全部为基本支出。主要用于区人大机关在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出428.86万元,占支出总预算92.39%,比上年增加9.46万元,同比上升2.26%,其中:
(一)人员经费366.25万元,按经济科目分类划分,基本工资98.69万元,津贴补贴71.08万元,奖金68.90万元,机关事业单位基本养老保险缴费37.60万元,职业年金缴费18.80万元,职工基本医疗保险缴费18.45万元,公务员医疗补助缴费15.50万元,其他社会保障缴费0.23万元,住房公积金31.66万元。
(二)公用经费62.61万元,按经济科目分类划分,办公费6.95万元,印刷费1.02万元,水费0.6万元,电费2.21万元,邮电费4.89万元,物业管理费0.34万元,差旅费8.76万元,维修(护)费1.11万元,会议费1.16万元,培训费0.44万元,公务接待费0.47万元,工会经费5.52万元,福利费0.51万元,其他交通费用20.16万元,其他商品和服务支出8.5万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.47万元,比上年减少8.13万元,同比下降94.53%。具体如下:
1.因公出国(境)费0元,与去年持平,原因是我部门未安排此项预算;
2.公务接待费0.47万元,同比减少8.13万元,同比下降94.53%,原因是严格执行厉行节约政策,缩减公务接待规模和严控接待标准;
3.公务用车购置费及运行费2025年预算安排0元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0元,与上年持平,原因是我部门无此项费预算用安排。
公务用车运行维护费2025年预算安排0元,比上年持平,原因为我部门无公务用车,无此项费预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无国有资本经营预算安排
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2025年我部门机关的机关运行经费预算共62.61万元,比去年减少6.09万元,同比下降8.86%,原因是压减公用经费标准。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额9.31万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购9.31万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,我部门没有在编公务用车车辆。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及城中区本级项目11个,预算资金35.33万元。其中“人大会议”项目,围绕部门专项职能、年度工作任务及进度要求设置绩效目标,年度绩效目标是成功举办城中区第十三届人民代表大会第六次会议,确保会议议程顺利进行,各项决议得到有效通过。加强代表之间的沟通交流,提高代表参政议政的能力和水平。促进政府决策的科学化、民主化,增强政策执行的透明度和公信力。数量指标:会议出席率全体代表三分之二以上;提交有效意见建议不少于10件;决议通过率达到90%以上。质量指标:会议材料准备充分,内容准确无误。会议议程安排合理,时间控制得当。代表发言质量高,观点鲜明,有建设性。时效指标:会议按时召开,不延误。决议事项在规定时间内得到有效执行和反馈。成本指标:会议总支出控制在预算范围内,人均会议成本控制在合理水平,确保资金使用效率。经济效益指标:通过会议推动的经济发展。社会效益指标:会议对提升公众参与度和社会满意度的影响,会议对增强社会凝聚力和稳定性的作用。满意度指标:代表对会议组织、议程安排、会议成果的满意度调查及公众对会议成果及政府决策的满意度调查。其他项目绩效目标情况详见公开表12(涉密项目除外)。
第三部分:名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。(十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
(信息员:林源杰 审核人:陈庆文 电话:2826459)
第四部分:城中区人大常委会2025年部门预算报表
另见附件:城中区人大常委会2025年部门预算公开表
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