城中区静兰街道办事处党群服务中心2025年部门预算公开

来源: 城中区静兰街道办事处  |   发布日期: 2025-03-12 09:32      

城中区静兰街道办事处党群服务中心

2025年部门预算公开

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:柳州市城中区静兰街道办事处党群服务中心2025年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:柳州市城中区静兰街道办事处党群服务中心2025年部门预算报表

第一部分:柳州市城中区静兰街道办事处党群服务中心部门概况

    一、主要职责

(一)服务基层党建,群团等事项的办理。

(二)负责街道机关党务和行政事务工作。

(三)负责街道重要事项的综合协调、管理服务和后勤保障,基层党建、党风廉政、意识形态、统一战线和党代表、人大代表、政协委员等工作,组织协调辖区内群团组织开展工作。

(四)实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。

机构设置情况

柳州市城中区静兰街道办事处党群服务中心柳州市城中区人民政府静兰街道办事处的二层机构,为事业编制机构,为本年新增公益一类事业单位。现有在职在编人数6人

第二部分:柳州市城中区静兰街道办事处党群服务中心2025年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年预算总计85.56万元,无上年数据对比的主要原因:机构改革,本单位为2024年新增单位收入包括:一般公共预算拨款本级资金85.56万元支出包括:一般公共服务支出预算68.97万元社会保障和就业支出预算7.98万元;卫生健康支出预算2.83万元,住房保障支出预算5.79万元。

二、部门收入总体情况说明

  2025年收入预算总计85.56万元,无上年数据对比的主要原因:机构改革,本单位为2024年新增单位。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出预算总计85.56万元无上年数据对比的主要原因:机构改革,本单位为2024年新增单位其中:基本支出85.56万元,占支出总预算100%;项目支出0万元,占支出总预算0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款预算总计85.56万元无上年数据对比的主要原因:机构改革,本单位为2024年新增单位。收入包括:一般公共预算拨款本级资金85.56万元支出包括:1)一般公共服务支出预算68.97万元,占支出总预算80.61%2)社会保障和就业支出预算7.98万元,占支出总预算9.33%3)卫生健康支出预算2.83万元,占支出总预算3.31%4)住房保障支出预算5.79万元,占支出总预算6.77%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出85.56万元,其中:基本支出85.56万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机关机构事务(款)事业运行(项)支出68.97万元,全部为基本支出。主要用于:静兰街道党群服务中心为保证日常运转发生的基本支出,如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出,按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出5.32万元,全部为基本支出。主要用于:静兰街道党群服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出2.66万元,全部为基本支出。主要用于:静兰街道党群服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出2.83万元,全部为基本支出。主要用于:静兰街道党群服务中心在职人员的基本医疗保险支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出5.79万元,全部为基本支出。主要用于:静兰街道党群服务中心在职人员的单位缴纳部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出85.56万元,占支出总预算100%其中:

(一)人员经费76.21万元,按经济科目分类划分,基本工资18.23万元,津贴补贴1.15万元,绩效工资39.32万元,机关事业单位基本养老保险缴费5.32万元,职业年金缴费2.66万元,职工基本医疗保险缴费2.64万元,其他社会保障缴费0.20万元,住房公积金5.79万元,其他对个人和家庭的补助0.91万元。

(二)公用经费9.35万元,按经济科目分类划分,办公费0.98万元,印刷费0.18万元,水费0.15万元,电费0.48万元,邮电费0.39万元,物业管理费0.12万元,差旅费1.98万元,维修(护)费0.24万元,会议费0.19万元,培训费0.11万元,公务接待费0.12万元,工会经费1.29万元,福利费0.18万元,其他商品和服务支出2.94万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

部门2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.12万元。其中:

    (一)因公出国(境)费2025年预算安排0元,与年持平,原因是我部门无此项费预算用安排;

(二)公务接待费2025年预算安排0.12万元无上年数据对比的主要原因:机构改革

(三)公务用车购置费及运行费2025年预算安排0元,与上年持平

公务用车购置费2025年预算安排0元,与上年持平,原因是我部门无此项费预算用安排。

公务用车运行维护费2025年预算安排0元,比上年持平,原因为我部门无公务用车,无此项费预算用安排。   

八、政府性基金预算支出情况说明

部门2025年部门预算无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

     2025年我部门机关运行经费预算68.97万元,无上年数据对比的主要原因:机构改革。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(二)政府采购及购买服务预算安排情况说明

部门2025年政府采购预算总金额0.88万元,其中:货物类采购0.88万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

我部门2025年政府购务预算总金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至202412月31日,我部门没有在编公务用车辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

2024年本单位为二层单位,只有基本支出预算,没有项目经费预算,所以无项目绩效目标申报。

                 第三部分:名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分:柳州市城中区静兰街道办事处党群服务中心2025年部门预算报表

另见附件:柳州市城中区静兰街道党群服务中心城中区2025年部门预算公开表

(信息员:张敏琳 审核领导:江昊 联系电话:3731660)


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  发布日期:2025-03-12 09:32  来源:城中区静兰街道办事处

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2025年部门预算公开

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:柳州市城中区静兰街道办事处党群服务中心2025年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:柳州市城中区静兰街道办事处党群服务中心2025年部门预算报表

第一部分:柳州市城中区静兰街道办事处党群服务中心部门概况

    一、主要职责

(一)服务基层党建,群团等事项的办理。

(二)负责街道机关党务和行政事务工作。

(三)负责街道重要事项的综合协调、管理服务和后勤保障,基层党建、党风廉政、意识形态、统一战线和党代表、人大代表、政协委员等工作,组织协调辖区内群团组织开展工作。

(四)实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。

机构设置情况

柳州市城中区静兰街道办事处党群服务中心柳州市城中区人民政府静兰街道办事处的二层机构,为事业编制机构,为本年新增公益一类事业单位。现有在职在编人数6人

第二部分:柳州市城中区静兰街道办事处党群服务中心2025年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年预算总计85.56万元,无上年数据对比的主要原因:机构改革,本单位为2024年新增单位收入包括:一般公共预算拨款本级资金85.56万元支出包括:一般公共服务支出预算68.97万元社会保障和就业支出预算7.98万元;卫生健康支出预算2.83万元,住房保障支出预算5.79万元。

二、部门收入总体情况说明

  2025年收入预算总计85.56万元,无上年数据对比的主要原因:机构改革,本单位为2024年新增单位。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出预算总计85.56万元无上年数据对比的主要原因:机构改革,本单位为2024年新增单位其中:基本支出85.56万元,占支出总预算100%;项目支出0万元,占支出总预算0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款预算总计85.56万元无上年数据对比的主要原因:机构改革,本单位为2024年新增单位。收入包括:一般公共预算拨款本级资金85.56万元支出包括:1)一般公共服务支出预算68.97万元,占支出总预算80.61%2)社会保障和就业支出预算7.98万元,占支出总预算9.33%3)卫生健康支出预算2.83万元,占支出总预算3.31%4)住房保障支出预算5.79万元,占支出总预算6.77%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出85.56万元,其中:基本支出85.56万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机关机构事务(款)事业运行(项)支出68.97万元,全部为基本支出。主要用于:静兰街道党群服务中心为保证日常运转发生的基本支出,如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出,按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出5.32万元,全部为基本支出。主要用于:静兰街道党群服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出2.66万元,全部为基本支出。主要用于:静兰街道党群服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出2.83万元,全部为基本支出。主要用于:静兰街道党群服务中心在职人员的基本医疗保险支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出5.79万元,全部为基本支出。主要用于:静兰街道党群服务中心在职人员的单位缴纳部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出85.56万元,占支出总预算100%其中:

(一)人员经费76.21万元,按经济科目分类划分,基本工资18.23万元,津贴补贴1.15万元,绩效工资39.32万元,机关事业单位基本养老保险缴费5.32万元,职业年金缴费2.66万元,职工基本医疗保险缴费2.64万元,其他社会保障缴费0.20万元,住房公积金5.79万元,其他对个人和家庭的补助0.91万元。

(二)公用经费9.35万元,按经济科目分类划分,办公费0.98万元,印刷费0.18万元,水费0.15万元,电费0.48万元,邮电费0.39万元,物业管理费0.12万元,差旅费1.98万元,维修(护)费0.24万元,会议费0.19万元,培训费0.11万元,公务接待费0.12万元,工会经费1.29万元,福利费0.18万元,其他商品和服务支出2.94万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

部门2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.12万元。其中:

    (一)因公出国(境)费2025年预算安排0元,与年持平,原因是我部门无此项费预算用安排;

(二)公务接待费2025年预算安排0.12万元无上年数据对比的主要原因:机构改革

(三)公务用车购置费及运行费2025年预算安排0元,与上年持平

公务用车购置费2025年预算安排0元,与上年持平,原因是我部门无此项费预算用安排。

公务用车运行维护费2025年预算安排0元,比上年持平,原因为我部门无公务用车,无此项费预算用安排。   

八、政府性基金预算支出情况说明

部门2025年部门预算无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

     2025年我部门机关运行经费预算68.97万元,无上年数据对比的主要原因:机构改革。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(二)政府采购及购买服务预算安排情况说明

部门2025年政府采购预算总金额0.88万元,其中:货物类采购0.88万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

我部门2025年政府购务预算总金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至202412月31日,我部门没有在编公务用车辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

2024年本单位为二层单位,只有基本支出预算,没有项目经费预算,所以无项目绩效目标申报。

                 第三部分:名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分:柳州市城中区静兰街道办事处党群服务中心2025年部门预算报表

另见附件:柳州市城中区静兰街道党群服务中心城中区2025年部门预算公开表

(信息员:张敏琳 审核领导:江昊 联系电话:3731660)

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