城中区静兰小学2025年单位预算公开

来源: 城中区教育局  |   发布日期: 2025-03-12 15:49      

城中区静兰小学2025年单位预算公开

第一部分:单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:静兰小学2025年度单位预算情况说明

一、单位收支总体情况的说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:静兰小学2025年部门预算报表

第一部分:静兰小学单位概况

一、主要职责

(一)、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。

(三)、负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(四)、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等。

(五)、加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。

(六)、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

(七)、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

(八)、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置情况

城中区静兰小学属于公益一类事业编制单位,是区教育局的二层单位。现有在职在编教师46人,控制数教师5人,聘用教师24人。

第二部分:静兰小学2025年度单位预算

情况说明

一、   单位收支总体情况说明

2025年收支预算总计748万元,比上年减少95.91万元,比上年降低11.36%。2025年收入总体减少的主要原因:定额公用经费标准下调;降低社保缴费基数。收入包括:一般公共预算拨款本级资金748万元,比上年减少95.91万元,比上年降低11.36%。支出包括:教育支出738.46万元;社会保障和就业支出预算9.54万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入预算总计748万元,同比减少95.91万元,同比下降11.36%。2025年收入总体减少的主要原因:定额公用经费标准下调;降低社保缴费基数。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出预算总计748万元,同比减少95.91万元,同比下降11.36%。2025年支出总体减少的主要原因:定额公用经费标准下调;降低社保缴费基数。按支出结构分类划分,其中:基本支出预算748万元,占支出总预算100%,比上年减少95.91万元,比上年下降11.36%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年收支预算总计748万元,比上年减少95.91万元,比上年下降11.36%。2025年财政拨款收入总体减少的主要原因:定额公用经费标准下调;降低社保缴费基数。收入包括:一般公共预算拨款本级资金748万元,比上年减少95.91万元,比上年下降11.36%。支出包括:教育支出738.46万元,占支出总预算98.72%,比上年减少105.45万元,比上年下降12.50%;;社会保障和就业支出预算9.54万元,比上年增加9.54万元,比上年增长100%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算支出748万元,其中:基本支出748万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

(一)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出738.46万元,主要用于:保证日常运转发生的基本支出,如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出,按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出9.54万元,全部为基本支出。主要用于:按照规定标准支付学校离退休教师补助及慰问等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出748万元,占支出总预算100%,同比减少95.91万元,同比下降11.36%。其中:

(一)人员经费707.83万元,按经济科目分类划分,基本工资194.07万元,津贴补贴8.56万元,绩效工资298.11万元,机关事业单位基本养老保险缴费51.27万元,职业年金缴费25.63万元,职工基本医疗保险缴费25.3万元,公务员医疗补助缴费9.06万元,其他社会保障缴费1.92万元,退休费27.54万元,生活补助0.92万元,医疗费补助4.69万元,其他对个人和家庭的补助9.7万元。

(二)公用经费40.16万元,按经济科目分类划分,办公费11.24万元,工会经费10.86万元,福利费1.26万元,其他商品和服务支出16.8万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)费0元,与去年持平,原因是本单位无此项费预算用安排;

2.公务接待费0元,与去年持平,原医是本单位无此项费预算用安排;

3.公务用车购置费及运行费0元,同比减0元,同比下降0%,其中:

(1)公务用车运行维护费0元,同比减0元,同比下降0%,原因为本单位无此项费预算用安排。

(2)公务用车购置费0元,同比减0元同比下降0%,原因是本单位无此项费预算用安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无政府性基金预算。

九、2025年度国有资本经营预算情况

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费

     2025年本单位事业公用运行经费预算共40.16万元,比上年减少88.36万元,同比下降68.76%,原因是定额公用经费标准下调。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日,本单位没有在编公务用车车辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

本单位为二层单位,只有基本支出预算,暂时未安排项目支出预算,故无项目绩效目标。

第三部分:名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分:静兰小学2025年部门预算报表

另见附件:静兰小学2025年部门预算报表。

 (信息员:邓嘉影 审核领导:罗杨  联系电话:2629937)

柳州市静兰小学2025年单位预算公开表.pdf


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2025
城中区静兰小学2025年单位预算公开
  发布日期:2025-03-12 15:49  来源:城中区教育局

城中区静兰小学2025年单位预算公开

第一部分:单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:静兰小学2025年度单位预算情况说明

一、单位收支总体情况的说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:静兰小学2025年部门预算报表

第一部分:静兰小学单位概况

一、主要职责

(一)、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。

(三)、负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(四)、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等。

(五)、加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。

(六)、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

(七)、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

(八)、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置情况

城中区静兰小学属于公益一类事业编制单位,是区教育局的二层单位。现有在职在编教师46人,控制数教师5人,聘用教师24人。

第二部分:静兰小学2025年度单位预算

情况说明

一、   单位收支总体情况说明

2025年收支预算总计748万元,比上年减少95.91万元,比上年降低11.36%。2025年收入总体减少的主要原因:定额公用经费标准下调;降低社保缴费基数。收入包括:一般公共预算拨款本级资金748万元,比上年减少95.91万元,比上年降低11.36%。支出包括:教育支出738.46万元;社会保障和就业支出预算9.54万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入预算总计748万元,同比减少95.91万元,同比下降11.36%。2025年收入总体减少的主要原因:定额公用经费标准下调;降低社保缴费基数。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出预算总计748万元,同比减少95.91万元,同比下降11.36%。2025年支出总体减少的主要原因:定额公用经费标准下调;降低社保缴费基数。按支出结构分类划分,其中:基本支出预算748万元,占支出总预算100%,比上年减少95.91万元,比上年下降11.36%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年收支预算总计748万元,比上年减少95.91万元,比上年下降11.36%。2025年财政拨款收入总体减少的主要原因:定额公用经费标准下调;降低社保缴费基数。收入包括:一般公共预算拨款本级资金748万元,比上年减少95.91万元,比上年下降11.36%。支出包括:教育支出738.46万元,占支出总预算98.72%,比上年减少105.45万元,比上年下降12.50%;;社会保障和就业支出预算9.54万元,比上年增加9.54万元,比上年增长100%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算支出748万元,其中:基本支出748万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

(一)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出738.46万元,主要用于:保证日常运转发生的基本支出,如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出,按规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出9.54万元,全部为基本支出。主要用于:按照规定标准支付学校离退休教师补助及慰问等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出748万元,占支出总预算100%,同比减少95.91万元,同比下降11.36%。其中:

(一)人员经费707.83万元,按经济科目分类划分,基本工资194.07万元,津贴补贴8.56万元,绩效工资298.11万元,机关事业单位基本养老保险缴费51.27万元,职业年金缴费25.63万元,职工基本医疗保险缴费25.3万元,公务员医疗补助缴费9.06万元,其他社会保障缴费1.92万元,退休费27.54万元,生活补助0.92万元,医疗费补助4.69万元,其他对个人和家庭的补助9.7万元。

(二)公用经费40.16万元,按经济科目分类划分,办公费11.24万元,工会经费10.86万元,福利费1.26万元,其他商品和服务支出16.8万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)费0元,与去年持平,原因是本单位无此项费预算用安排;

2.公务接待费0元,与去年持平,原医是本单位无此项费预算用安排;

3.公务用车购置费及运行费0元,同比减0元,同比下降0%,其中:

(1)公务用车运行维护费0元,同比减0元,同比下降0%,原因为本单位无此项费预算用安排。

(2)公务用车购置费0元,同比减0元同比下降0%,原因是本单位无此项费预算用安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无政府性基金预算。

九、2025年度国有资本经营预算情况

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费

     2025年本单位事业公用运行经费预算共40.16万元,比上年减少88.36万元,同比下降68.76%,原因是定额公用经费标准下调。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日,本单位没有在编公务用车车辆。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

本单位为二层单位,只有基本支出预算,暂时未安排项目支出预算,故无项目绩效目标。

第三部分:名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分:静兰小学2025年部门预算报表

另见附件:静兰小学2025年部门预算报表。

 (信息员:邓嘉影 审核领导:罗杨  联系电话:2629937)

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