柳州市城中区民兵军事训练中心2025年单位预算公开
柳州市城中区民兵军事训练中心2025年
单位预算公开
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:柳州市城中区民兵军事训练中心2025年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:柳州市城中区民兵军事训练中心2025年单位预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
为城中区民兵训练提供服务保障。城中区各街道民兵训练的组织与实施;城中区民兵应急分队训练的组织与实施;城中区专武干部集训的组织与实施。
二、机构设置情况
柳州市城中区民兵军事训练中心为城中区发展和改革局管理的公益一类全额拨款事业单位,由城中区人民武装部负责代管,无内设机构及下属事业单位,在职在编人员5人。
第二部分:柳州市城中区民兵军事训练中心2025年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2025年收入预算总计72.7万元。支出包括:国防支出预算61.51万元,社会保障和就业支出预算5.41万元,卫生健康支出预算1.87万元,住房保障支出预算3.9万元。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入预算总计72.7万元。
三、部门支出总体情况说明
2025年支出预算总计72.7万元。按支出结构分类划分,其中:基本支出72.7万元,占支出总预算100%,无项目支出预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收支预算总计72.7万元。收入包括:一般公共预算拨款本级资金72.7万元。支出包括:(1)国防支出预算61.51万元,占支出总预算84.6 %。(2)社会保障和就业支出预算5.41万元,占支出总预算7.4 %。(3)卫生健康支出预算1.87万元,占支出总预算2.6 %。(4)住房保障支出预算3.9万元,占支出总预算5.4 %。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年部门一般公共预算支出总计72.7万元,其中:基本支出72.7万元,无项目支出。具体支出预算如下:
(一)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)61.51万元,全部为基本支出。主要用于:单位为保证日常运转发生的基本支出,如按照规定标准安排的基本工资、津补贴等人员经费支出,按照规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)3.6万元,全部为基本支出。主要用于:单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.8万元,全部为基本支出。主要用于:单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出1.87万元,全部为基本支出。主要用于:单位的基本医疗保险支出。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出3.9万元,全部为基本支出。主要用于:单位在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出72.7万元。其中人员经费66.45万元,按经济科目分类划分,基本工资27.53万元,津贴补贴0.77万元,绩效工资26.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.6万元,职业年金缴费1.8万元,职工基本医疗保险缴费1.79万元,其他社会保障缴费0.09万元,住房公积金3.9万元。其他对个人和家庭的补助0.63万元。
公用经费6.25万元,按经济科目分类划分,办公费0.65万元,印刷费0.12万元,水费0.1万元,电费0.32万元,邮电费0.26万元,物业管理费0.08万元,差旅费1.32万元,维修(护)费0.16万元,会议费0.13万元,培训费0.07万元,公务接待费 0.08万元,工会经费0.87万元,福利费0.12万元,其他商品和服务支出1.96万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.08万元。其中公务接待费2025年预算安排0.08万元,无公务用车购置及运行维护费预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金支出预算。
十一、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费
2025年我单位相关运行经费预算6.25万元。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
我单位2025年无政府采购预算。
(三)国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位为二层单位,只有基本支出,暂时未安排项目支出预算,故无项目绩效目标。
第三部分:名词解释
(一)政财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
(四)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:柳州市城中区民兵军事训练中心2025年单位预算报表
(信息员:孔瑜;审核领导:周绍源;联系电话:2839040)
柳州市城中区民兵军事训练中心2025年
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第一部分:部门概况
第二部分:柳州市城中区民兵军事训练中心2025年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:柳州市城中区民兵军事训练中心2025年单位预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
为城中区民兵训练提供服务保障。城中区各街道民兵训练的组织与实施;城中区民兵应急分队训练的组织与实施;城中区专武干部集训的组织与实施。
二、机构设置情况
柳州市城中区民兵军事训练中心为城中区发展和改革局管理的公益一类全额拨款事业单位,由城中区人民武装部负责代管,无内设机构及下属事业单位,在职在编人员5人。
第二部分:柳州市城中区民兵军事训练中心2025年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2025年收入预算总计72.7万元。支出包括:国防支出预算61.51万元,社会保障和就业支出预算5.41万元,卫生健康支出预算1.87万元,住房保障支出预算3.9万元。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入预算总计72.7万元。
三、部门支出总体情况说明
2025年支出预算总计72.7万元。按支出结构分类划分,其中:基本支出72.7万元,占支出总预算100%,无项目支出预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收支预算总计72.7万元。收入包括:一般公共预算拨款本级资金72.7万元。支出包括:(1)国防支出预算61.51万元,占支出总预算84.6 %。(2)社会保障和就业支出预算5.41万元,占支出总预算7.4 %。(3)卫生健康支出预算1.87万元,占支出总预算2.6 %。(4)住房保障支出预算3.9万元,占支出总预算5.4 %。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年部门一般公共预算支出总计72.7万元,其中:基本支出72.7万元,无项目支出。具体支出预算如下:
(一)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)61.51万元,全部为基本支出。主要用于:单位为保证日常运转发生的基本支出,如按照规定标准安排的基本工资、津补贴等人员经费支出,按照规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)3.6万元,全部为基本支出。主要用于:单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.8万元,全部为基本支出。主要用于:单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出1.87万元,全部为基本支出。主要用于:单位的基本医疗保险支出。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出3.9万元,全部为基本支出。主要用于:单位在职人员的单位缴纳部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出72.7万元。其中人员经费66.45万元,按经济科目分类划分,基本工资27.53万元,津贴补贴0.77万元,绩效工资26.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.6万元,职业年金缴费1.8万元,职工基本医疗保险缴费1.79万元,其他社会保障缴费0.09万元,住房公积金3.9万元。其他对个人和家庭的补助0.63万元。
公用经费6.25万元,按经济科目分类划分,办公费0.65万元,印刷费0.12万元,水费0.1万元,电费0.32万元,邮电费0.26万元,物业管理费0.08万元,差旅费1.32万元,维修(护)费0.16万元,会议费0.13万元,培训费0.07万元,公务接待费 0.08万元,工会经费0.87万元,福利费0.12万元,其他商品和服务支出1.96万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.08万元。其中公务接待费2025年预算安排0.08万元,无公务用车购置及运行维护费预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金支出预算。
十一、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费
2025年我单位相关运行经费预算6.25万元。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
我单位2025年无政府采购预算。
(三)国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位为二层单位,只有基本支出,暂时未安排项目支出预算,故无项目绩效目标。
第三部分:名词解释
(一)政财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
(四)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:柳州市城中区民兵军事训练中心2025年单位预算报表
(信息员:孔瑜;审核领导:周绍源;联系电话:2839040)
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