2025年城中区政府本级“三公”经费预算公开
城中区2025年“三公”经费支出
预算情况说明
2025年我区继续贯彻落实“过紧日子”思想,规范编制“三公”经费预算,2025年“三公”经费预算标准与上年持平。2025年城中区本级“三公”两费合计429.08万元,比上年预算增加88.30万元,增长25.91%,其中:“三公”经费预算191.94万元,比上年预算增加10.07万元,增长5.54%。
1.因公出国(境)费0万元,与上年持平,原因是本年度未做此项预算安排;
2.公务接待费87.94万元,比上年预算增加0.47万元,增长0.54%,原因是新进人员,公务接待费定额标准与上年一致,人员增加导致定额公用经费中按人头计算的公务接待费略有增长;
3.公务用车购置及运行费104万元,比上年预算增加9.6万元,增长10.17%,其中:
(1)公务用车运行维护费104万元,比上年预算增加9.6万元,增长10.17%。原因是市级业务部门调拨六部车辆给城区,车辆预算相应增加;
(2)公务用车购置费0万元,与上年持平,原因是本年度未做此项预算安排。
4.会议费64.72万元,比上年预算增加11.41万元,增长21.40%,原因是2024年应使用会议费科目的项目误用了其他经济科目,2025年预算编制时予以调整,2025年会议费预算安排实际并未显著增加。
5.培训费172.42万元,比上年预算增加66.82万元,增长63.28%,原因是培训主管部门新增培训计划。
城中区2025年“三公”经费支出
预算情况说明
2025年我区继续贯彻落实“过紧日子”思想,规范编制“三公”经费预算,2025年“三公”经费预算标准与上年持平。2025年城中区本级“三公”两费合计429.08万元,比上年预算增加88.30万元,增长25.91%,其中:“三公”经费预算191.94万元,比上年预算增加10.07万元,增长5.54%。
1.因公出国(境)费0万元,与上年持平,原因是本年度未做此项预算安排;
2.公务接待费87.94万元,比上年预算增加0.47万元,增长0.54%,原因是新进人员,公务接待费定额标准与上年一致,人员增加导致定额公用经费中按人头计算的公务接待费略有增长;
3.公务用车购置及运行费104万元,比上年预算增加9.6万元,增长10.17%,其中:
(1)公务用车运行维护费104万元,比上年预算增加9.6万元,增长10.17%。原因是市级业务部门调拨六部车辆给城区,车辆预算相应增加;
(2)公务用车购置费0万元,与上年持平,原因是本年度未做此项预算安排。
4.会议费64.72万元,比上年预算增加11.41万元,增长21.40%,原因是2024年应使用会议费科目的项目误用了其他经济科目,2025年预算编制时予以调整,2025年会议费预算安排实际并未显著增加。
5.培训费172.42万元,比上年预算增加66.82万元,增长63.28%,原因是培训主管部门新增培训计划。
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