2025年城中区一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明
2025年城中区“三公”经费决算支出65.40万元,较上年决算数增长77.73%,具体如下:1.因公出国(境)费0万元,与上年决算数持平;2.公务用车运行维护费38.51万元,较上年决算数增加10.53万元,增长37.62%,主要原因是公务车老化、维修及年检费用增加;公务用车购置费支出22.09万元,较上年决算数增加22.09万元,主要原因是上级拨付经费购置4辆执法用车。3.公务接待费4.79万元,较上年决算数减少4.02万元,下降45.63%,主要原因是落实中央厉行节约“过紧日子”要求,严控公务接待费支出。
2025年城中区“三公”经费年初预算191.94万元,决算数未超年初预算数。其中:因公出国(境)费0元;公务用车运行维护费104.00万元;公务用车购置费0元;公务接待费87.94万元。具体情况如下:1.因公出国(境)费决算数0元,与年初预算持平;2.公务用车运行维护费决算数38.51万元,较年初预算数下降62.97%,公务用车购置费决算数22.09万元,较年初预算数增加22.09万元,超预算主要原因是上级拨付经费购置4辆执法用车;3.公务接待费决算数4.79万元,较年初预算数下降94.55%。下降原因是落实中央厉行节约“过紧日子”要求,严控公务用车运行维护、公务接待规格、次数,规范“三公”经费支出核算。
(信息员:罗敬翔 审核领导:徐铭亮 联系电话:2094708)
2025年城中区“三公”经费决算支出65.40万元,较上年决算数增长77.73%,具体如下:1.因公出国(境)费0万元,与上年决算数持平;2.公务用车运行维护费38.51万元,较上年决算数增加10.53万元,增长37.62%,主要原因是公务车老化、维修及年检费用增加;公务用车购置费支出22.09万元,较上年决算数增加22.09万元,主要原因是上级拨付经费购置4辆执法用车。3.公务接待费4.79万元,较上年决算数减少4.02万元,下降45.63%,主要原因是落实中央厉行节约“过紧日子”要求,严控公务接待费支出。
2025年城中区“三公”经费年初预算191.94万元,决算数未超年初预算数。其中:因公出国(境)费0元;公务用车运行维护费104.00万元;公务用车购置费0元;公务接待费87.94万元。具体情况如下:1.因公出国(境)费决算数0元,与年初预算持平;2.公务用车运行维护费决算数38.51万元,较年初预算数下降62.97%,公务用车购置费决算数22.09万元,较年初预算数增加22.09万元,超预算主要原因是上级拨付经费购置4辆执法用车;3.公务接待费决算数4.79万元,较年初预算数下降94.55%。下降原因是落实中央厉行节约“过紧日子”要求,严控公务用车运行维护、公务接待规格、次数,规范“三公”经费支出核算。
(信息员:罗敬翔 审核领导:徐铭亮 联系电话:2094708)
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