城中区团委2024年部门预算公开

来源: 城中区团委  |   发布日期: 2024-02-05 11:00       |  浏览量:

共青团城中区委员会2024部门预算公开

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、机构设置情况

第二部分:共青团城中区委员会2024度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

部分:共青团城中区委员会2024部门预算报表


共青团城中区委员会部门概况

    一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军。共青团柳州市城中区委员会的主要工作职责是:

(一)行使共青团组织赋予的领导全区共青团工作、领导全区少先队工作的职权,对全区性青年社团组织进行指导和管理。

(二)参与有关青少年事务政策的制定和实施,协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
     (三)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

 (四)协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

 (五)在国家经济建设中,组织和带领全区青年发挥生力军和突击队的作用。

 (六)会同有关部门做好未成年人保护工作。

 (七)承办区委、区政府以及上级团组织交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

(一)强化青年思想政治引领。扎实做好团员、青年的政治思想引领工作用好青年讲师团、红领巾宣讲团等队伍,用“童言童语”“青言青语”宣传党的创新理论,推动团员和青年主题教育走深走实

(二)深化强基固本。以点带面打造更多符合“青年味”的思想引领工作品牌,加强团干部和少先队辅导员队伍建设,完善和优化基层团组织设置,向“三新”领域广泛建立团青组织,扩大联系青年覆盖面。

(三)助推青年发展。紧扣服务青年的工作生命线,为青年人才提供“引、育、留、用”全周期服务组织开展各级“青年文明号”活动,动员各系统各领域团员和青年立足岗位创先争优,加快青年发展友好型城区建设,丰富“青年友好型景区、街区”内涵,为广大青年提供沉浸体验、社交互动、打卡消费、生活服务、进阶成长的新地标和栖息地。

(四)落实全团带队责任。2024年是少先队建队75周年,聚焦少年儿童政治启蒙和价值观塑造,把握增强少先队员光荣感工作主线,夯实学校主阵地,主动融入党的育人工作格局,打造立体贯通的少先队实践育人体系。

(五)强化自身建设。全面从严治团,严格执行团内制度,切实加强自身建设抓好青年大学习,严把入团程序标准,提高团员发展质量,优化推优入党程序,切实做好为党育人工作。

三、机构设置情况

共青团城中区委员会是中共城中区委、区政府联系青年、服务青年、管理青年的职能部门,现有团委书记1名,副书记1名,聘用制工作人员3名,直属于中共城中区委,为群众团体,无二层机构。

第二部分:共青团城中区委员会2024

部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收预算总计52.27万元,比上年减少8.14万元,比上年下降13.47%。2024年收入总体减少的主要原因:压减一般性支出收入包括:一般公共预算拨款本级资金52.27万元,比上年减少8.14万元,比上年下降13.47%。支出包括:一般公共服务支出预算41.23万元社会保障和就业支出预算5.32万元;卫生健康支出预算3.05万元,住房保障支出预算2.66万元。

、部门收入总体情况说明

2024年收入预算总计52.27万元,比上年减少8.14万元,比上年下降13.47%,主要原因:压减一般性支出。

、部门支出总体情况说明

2024年支出预算总计52.27万元,比上年减少8.14万元,比上年下降13.47%,主要原因:压减一般性支出。按支出结构分类划分,其中:基本支出38.04万元,占支出总预算72.78%比上年减少6.86万元,比上年下降15.28%项目支出14.24万元,占支出总预算27.24%。比上年减少1.27万元,比上年下降8.19%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024财政拨款预算总计52.27万元,比上年减少8.14万元,比上年下降13.47%。2024财政拨款收入总体减少的主要原因:压减一般性支出收入包括:一般公共预算拨款本级资金52.27万元,比上年减少8.14万元,比上年下降13.47%。支出包括:1)一般公共服务支出预算41.23万元,占支出总预算78.88%比上年减少6.62万元,比上年下降13.83%。(2)社会保障和就业支出预算5.32万元,占支出总预算10.18%;比上年减少0.84万元,比上年下降13.64%。(3)卫生健康支出预算3.05万元,占支出总预算5.84%;比上年减少0.27元,比上年下降8.13%。(4)住房保障支出预算2.66万元,占支出总预算5.09%;比上年减少0.42万元,比上年下降12.65%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计52.27万元,按支出结构划分:

)基本支出预算

基本支出38.04万元,占支出总预算72.78%,比上年减少6.86万元,比上年下降15.28%。按功能分类项级科目划分,其中:行政运行27万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出3.55万元;机关事业单位职业年金缴费支出1.77万元;行政单位医疗1.79万元:公务员医疗补助1.26万元;住房公积金2.66万元。

)项目支出预算

项目支出14.24万元,占支出总预算27.24%。比上年减少1.27万元,比上年下降8.19%按功能分类项级科目划分,其中:一般行政管理事务支出14.24万占项目支出预算100%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出38.04万元,占支出总预算72.78%,比上年减少6.86万元,比上年下降15.28%其中:

(一)人员经费31.90万元,按经济科目分类划分,基本工资7.24万元,津贴补贴6.48万元,奖金7.15万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.55万元,职业年金缴费1.77万元,职工基本医疗保险缴费1.74万元,公务员医疗补助缴费1.26万元,其他社会保障缴费0.04万元,住房公积金2.66万元。

(二)公用经费6.14万元,按经济科目分类划分,办公费0.63万元,印刷费0.06万元,水费0.05万元,电费0.22万元,邮电费0.45万元,物业管理费0.04万元,差旅费0.74万元,维修(护)费0.12万元,会议费0.11万元,培训费0.04万元,公务接待费0.29万元,工会经费0.44万元,福利费0.14万元,其他交通费用1.80万元,其他商品和服务支出1.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

部门2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.29万元,比上年减少0.08万元,比上年下降21.62%。其中:

    1.因公出国(境)费2024年预算安排0元,与年持平,原因是我部门无此项费预算用安排;

2.公务接待费2024年预算安排0.29万元,比上年减少0.08万元,比上年下降21.62%,原因是严格执行厉行节约政策,缩减公务接待规模和严控接待标准,预算安排只减不增

3.公务用车购置费及运行费2024年预算安排0元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0元,与上年持平,原因是我部门无此项费预算用安排。

公务用车运行维护费2024年预算安排0元,比上年持平,原因为我部门无公务用车,无此项费预算用安排。   

八、政府性基金预算支出情况说明

部门2024部门预算无政府性基金预算。

九、2024年度国有资本经营预算情况

部门2024部门预算无国有资本经营预算。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

     2024部门机关运行经费预算6.14万元,比减少0.17万元,下降2.69%,原因严格执行厉行节约政策,缩减支出标准。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(二)政府采购预算安排情况说明

部门2024年政府采购预算总金额4.34万元,其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购4.34万元。

我部门2024年政府购买服务预算总金额9.72万元,其中:一般公共预算拨款9.72万元

(三)国有资产占用使用情况

截至202312月31日,我部门没有在编公务用车辆。

(三)项目预算绩效目标情况说明

我部门2024年共设立预算项目9个,通过一般公共预算安排项目支出14.24万元,其中“‘青年之家’综合服务平台建设”项目年度绩效目标设置为:本年度“青年之家”综合服务平台相应活动与管理满意度达标。其余项目支出绩效指标均围绕我部门职能及工作计划设置,具体指标设置情况详见表12。

第三部分:名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分:共青团城中区委员会2024

部门预算报表

见附件:城中区团委2024年部门预算公开表。


(信息员:阮雪芳  审核领导:向南  联系电话:2823807)


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2024
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  发布日期:2024-02-05 11:00  来源:城中区团委

共青团城中区委员会2024部门预算公开

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、机构设置情况

第二部分:共青团城中区委员会2024度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

部分:共青团城中区委员会2024部门预算报表


共青团城中区委员会部门概况

    一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军。共青团柳州市城中区委员会的主要工作职责是:

(一)行使共青团组织赋予的领导全区共青团工作、领导全区少先队工作的职权,对全区性青年社团组织进行指导和管理。

(二)参与有关青少年事务政策的制定和实施,协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
     (三)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

 (四)协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

 (五)在国家经济建设中,组织和带领全区青年发挥生力军和突击队的作用。

 (六)会同有关部门做好未成年人保护工作。

 (七)承办区委、区政府以及上级团组织交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

(一)强化青年思想政治引领。扎实做好团员、青年的政治思想引领工作用好青年讲师团、红领巾宣讲团等队伍,用“童言童语”“青言青语”宣传党的创新理论,推动团员和青年主题教育走深走实

(二)深化强基固本。以点带面打造更多符合“青年味”的思想引领工作品牌,加强团干部和少先队辅导员队伍建设,完善和优化基层团组织设置,向“三新”领域广泛建立团青组织,扩大联系青年覆盖面。

(三)助推青年发展。紧扣服务青年的工作生命线,为青年人才提供“引、育、留、用”全周期服务组织开展各级“青年文明号”活动,动员各系统各领域团员和青年立足岗位创先争优,加快青年发展友好型城区建设,丰富“青年友好型景区、街区”内涵,为广大青年提供沉浸体验、社交互动、打卡消费、生活服务、进阶成长的新地标和栖息地。

(四)落实全团带队责任。2024年是少先队建队75周年,聚焦少年儿童政治启蒙和价值观塑造,把握增强少先队员光荣感工作主线,夯实学校主阵地,主动融入党的育人工作格局,打造立体贯通的少先队实践育人体系。

(五)强化自身建设。全面从严治团,严格执行团内制度,切实加强自身建设抓好青年大学习,严把入团程序标准,提高团员发展质量,优化推优入党程序,切实做好为党育人工作。

三、机构设置情况

共青团城中区委员会是中共城中区委、区政府联系青年、服务青年、管理青年的职能部门,现有团委书记1名,副书记1名,聘用制工作人员3名,直属于中共城中区委,为群众团体,无二层机构。

第二部分:共青团城中区委员会2024

部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收预算总计52.27万元,比上年减少8.14万元,比上年下降13.47%。2024年收入总体减少的主要原因:压减一般性支出收入包括:一般公共预算拨款本级资金52.27万元,比上年减少8.14万元,比上年下降13.47%。支出包括:一般公共服务支出预算41.23万元社会保障和就业支出预算5.32万元;卫生健康支出预算3.05万元,住房保障支出预算2.66万元。

、部门收入总体情况说明

2024年收入预算总计52.27万元,比上年减少8.14万元,比上年下降13.47%,主要原因:压减一般性支出。

、部门支出总体情况说明

2024年支出预算总计52.27万元,比上年减少8.14万元,比上年下降13.47%,主要原因:压减一般性支出。按支出结构分类划分,其中:基本支出38.04万元,占支出总预算72.78%比上年减少6.86万元,比上年下降15.28%项目支出14.24万元,占支出总预算27.24%。比上年减少1.27万元,比上年下降8.19%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024财政拨款预算总计52.27万元,比上年减少8.14万元,比上年下降13.47%。2024财政拨款收入总体减少的主要原因:压减一般性支出收入包括:一般公共预算拨款本级资金52.27万元,比上年减少8.14万元,比上年下降13.47%。支出包括:1)一般公共服务支出预算41.23万元,占支出总预算78.88%比上年减少6.62万元,比上年下降13.83%。(2)社会保障和就业支出预算5.32万元,占支出总预算10.18%;比上年减少0.84万元,比上年下降13.64%。(3)卫生健康支出预算3.05万元,占支出总预算5.84%;比上年减少0.27元,比上年下降8.13%。(4)住房保障支出预算2.66万元,占支出总预算5.09%;比上年减少0.42万元,比上年下降12.65%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计52.27万元,按支出结构划分:

)基本支出预算

基本支出38.04万元,占支出总预算72.78%,比上年减少6.86万元,比上年下降15.28%。按功能分类项级科目划分,其中:行政运行27万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出3.55万元;机关事业单位职业年金缴费支出1.77万元;行政单位医疗1.79万元:公务员医疗补助1.26万元;住房公积金2.66万元。

)项目支出预算

项目支出14.24万元,占支出总预算27.24%。比上年减少1.27万元,比上年下降8.19%按功能分类项级科目划分,其中:一般行政管理事务支出14.24万占项目支出预算100%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出38.04万元,占支出总预算72.78%,比上年减少6.86万元,比上年下降15.28%其中:

(一)人员经费31.90万元,按经济科目分类划分,基本工资7.24万元,津贴补贴6.48万元,奖金7.15万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.55万元,职业年金缴费1.77万元,职工基本医疗保险缴费1.74万元,公务员医疗补助缴费1.26万元,其他社会保障缴费0.04万元,住房公积金2.66万元。

(二)公用经费6.14万元,按经济科目分类划分,办公费0.63万元,印刷费0.06万元,水费0.05万元,电费0.22万元,邮电费0.45万元,物业管理费0.04万元,差旅费0.74万元,维修(护)费0.12万元,会议费0.11万元,培训费0.04万元,公务接待费0.29万元,工会经费0.44万元,福利费0.14万元,其他交通费用1.80万元,其他商品和服务支出1.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

部门2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.29万元,比上年减少0.08万元,比上年下降21.62%。其中:

    1.因公出国(境)费2024年预算安排0元,与年持平,原因是我部门无此项费预算用安排;

2.公务接待费2024年预算安排0.29万元,比上年减少0.08万元,比上年下降21.62%,原因是严格执行厉行节约政策,缩减公务接待规模和严控接待标准,预算安排只减不增

3.公务用车购置费及运行费2024年预算安排0元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0元,与上年持平,原因是我部门无此项费预算用安排。

公务用车运行维护费2024年预算安排0元,比上年持平,原因为我部门无公务用车,无此项费预算用安排。   

八、政府性基金预算支出情况说明

部门2024部门预算无政府性基金预算。

九、2024年度国有资本经营预算情况

部门2024部门预算无国有资本经营预算。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

     2024部门机关运行经费预算6.14万元,比减少0.17万元,下降2.69%,原因严格执行厉行节约政策,缩减支出标准。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(二)政府采购预算安排情况说明

部门2024年政府采购预算总金额4.34万元,其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购4.34万元。

我部门2024年政府购买服务预算总金额9.72万元,其中:一般公共预算拨款9.72万元

(三)国有资产占用使用情况

截至202312月31日,我部门没有在编公务用车辆。

(三)项目预算绩效目标情况说明

我部门2024年共设立预算项目9个,通过一般公共预算安排项目支出14.24万元,其中“‘青年之家’综合服务平台建设”项目年度绩效目标设置为:本年度“青年之家”综合服务平台相应活动与管理满意度达标。其余项目支出绩效指标均围绕我部门职能及工作计划设置,具体指标设置情况详见表12。

第三部分:名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 (十三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费, 是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

第四部分:共青团城中区委员会2024

部门预算报表

见附件:城中区团委2024年部门预算公开表。


(信息员:阮雪芳  审核领导:向南  联系电话:2823807)

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